您好,都是當月水電費入當月成本費用中,不管有沒有來發(fā)票,這是權責發(fā)生制,來發(fā)票后把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄就可以了
老師,所得稅匯算清繳的時候,電費發(fā)票沒有取得,我要在哪里調整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時候改了22年的企業(yè)所得稅年報中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務處理嗎?當時不是在納稅調整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產稅,怎么樣申報劃算一點呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項附加扣除需要在5月份添加進入嗎?
職工福利費無票,匯算清繳要全部調增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計入固定資產原值 計提折舊嗎?
那水費的計提分錄得怎么做,來發(fā)票又得怎么做,制造費用-水費是付現(xiàn)金的
您好,?借:制造費用-水費? 貸:現(xiàn)金 我的分錄很簡單沖原分錄,按發(fā)票金額再做分錄,不用擔心下面現(xiàn)金為負,2個分錄,一正一負是抵了 ?借:制造費用-水費(負)? 貸:現(xiàn)金?(負) 借:制造費用-水費? 進項? 貸:現(xiàn)金
老師,沒有對公開票的,發(fā)票是對私的,計提水費借:制造費用-水費 管理費用-水費 貸:其他應付款-水費 收到發(fā)票借:其他應付款-水費 貸:庫存現(xiàn)金 這樣行嗎?
您好,付款是私卡付,我們收到的發(fā)票也不是公司呀,那我們記在賬上沒有必要呀,沒有發(fā)票的成本費用是不能稅前扣除的
老師,開的是普票的呢?用上面的分錄可以嗎?
您好,不可以的呀,錢不是公賬付的,票不是開給公司的,根本沒有必要入賬了嘛
水費也是公司用的呀,開的發(fā)票也是給公司(個人)的呀
您好,我知道是公司用的,我來解釋一下哈, 入賬??計提水費借:制造費用-水費? ??管理費用-水費? ??貸:其他應付款-水費 這些制造費用最終結轉到庫存商品的,因為是沒有發(fā)票的(發(fā)票抬頭是個人),在年度匯繳時還得納稅調增,一些在庫存里,一些已經(jīng)銷售出去變成了主營業(yè)務成本,這個我們根本沒有能力分出來,給財務人員自已找麻煩。 確實無票費用要記入賬里,那是基于是公司付的款,必須保證銀行余額一致,這個又不是公司付款,又不是公司的發(fā)票,記進去給財務自已找點麻煩,您說對不對呀