你好,這個(gè)直接轉(zhuǎn)法人的話涉及到分紅的風(fēng)險(xiǎn)。

從公司賬上轉(zhuǎn)1萬元到財(cái)務(wù)人員的個(gè)人銀行卡上,再去銀行取出來,作為公司的備用金,這個(gè)對(duì)財(cái)務(wù)人員個(gè)人有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司有一筆收入5萬法人想從公戶轉(zhuǎn)到法人自己的個(gè)人賬戶上,怎么操作能沒有風(fēng)險(xiǎn)呢
公司往來款轉(zhuǎn)員工個(gè)人卡上,再轉(zhuǎn)回法人卡上有什么風(fēng)險(xiǎn)么
公司轉(zhuǎn)法人往來款,有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(企業(yè)是法人1人全資)
一般納稅人公司企業(yè)法人自己的銀行儲(chǔ)蓄卡,轉(zhuǎn)錢給其他個(gè)人的銀行儲(chǔ)蓄卡,金額超過20萬(一次)的,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


但跟轉(zhuǎn)款過來這個(gè)公司沒有任何業(yè)務(wù)往來是沒有風(fēng)險(xiǎn)是嗎?
那這些公司不都是法人的嗎?
有百分之1的股是我的,也就是財(cái)務(wù)的…………
這個(gè)和你們公司沒有關(guān)系,肯定就是法人的風(fēng)險(xiǎn)。
唉,說了風(fēng)險(xiǎn)大,法人不聽,關(guān)鍵是我還有1%的股在里面
這種情況你只能是多和法人溝通一下。
法人根本聽不進(jìn)去,分紅到是小事,有其它風(fēng)險(xiǎn)嗎我需要注意嗎?
其他沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的,只是涉及到分紅的。
這款進(jìn)來了然后再打到法人私卡上,應(yīng)該不會(huì)再走回去了,是做借款還是什么呢?
這個(gè)只能是做到往來款里面唄。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝