您好 往來(lái)款是借給法人還是法人借款給公司

法人往公司打款做的往來(lái),金額很大有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司往來(lái)款轉(zhuǎn)員工個(gè)人卡上,再轉(zhuǎn)回法人卡上有什么風(fēng)險(xiǎn)么
公司轉(zhuǎn)法人往來(lái)款,有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(企業(yè)是法人1人全資)
1、同一法人兩個(gè)公司開(kāi)具發(fā)票有沒(méi)有問(wèn)題 2、兩個(gè)公司同一股東 但不是法人 發(fā)生交易可有問(wèn)題 公司是獨(dú)立核算的 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有沒(méi)有什么問(wèn)題,因?yàn)榉ㄈ藘杉夜镜?,現(xiàn)在要變更法人,股東還是原來(lái) 這樣風(fēng)險(xiǎn)有沒(méi)有,稅務(wù)開(kāi)票涉不涉及風(fēng)險(xiǎn)
法人從其它沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司調(diào)100萬(wàn)轉(zhuǎn)到法人個(gè)人卡上,有些什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


前期有費(fèi)用法人墊資了(沒(méi)走公賬,然后現(xiàn)在企業(yè)有資金了還給法人),做往來(lái)款可以嗎
做往來(lái)款可以的 現(xiàn)在還款沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
因?yàn)槭菕靷€(gè)人往來(lái)款(而且是法人),所以這個(gè)往來(lái)款有沒(méi)有掛賬期限,就是怕掛太久會(huì)被稅局偵查然后視為股東紅利,有被征個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)
您是公司欠法人款項(xiàng) 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
實(shí)際是公司欠法人,但賬面上是法人欠公司哦,公司轉(zhuǎn)往來(lái)款給你法人,不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
賬面上是法人欠公司 請(qǐng)問(wèn)欠大概多少金額
150左右,但已有實(shí)際繳500w
150萬(wàn)?實(shí)際繳的是實(shí)收資本吧
不是,是前期墊付費(fèi)用,實(shí)收資本已經(jīng)投進(jìn)去了,有些前期墊資沒(méi)有走公賬,要還給股東
股東墊支了 后期還款 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 可以的啊
但怎么看出來(lái)是股東墊資呢?賬面上是其他應(yīng)收-股東 哦
其他應(yīng)收-股東 是借方余額 還是貸方余額?
給錢(qián)股東當(dāng)然是 借-其他應(yīng)收 貸 -銀行啊
那您前期股東墊支的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的?不是固定墊支了嗎
沒(méi)寫(xiě)啊,都沒(méi)走公賬,所以才問(wèn)這筆錢(qián)怎么還,是墊付支出,當(dāng)時(shí)企業(yè)賬戶還沒(méi)有開(kāi)
那墊支的要先入賬 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款?? 前面已經(jīng)掛的其他應(yīng)收款科目的話
那我可否這樣呢?因?yàn)榍捌趬|支太大了,如果憑票還錢(qián)會(huì)很慢,可否先一筆150w往來(lái)轉(zhuǎn)給股東,記 借 其他應(yīng)收 貸 銀行; 當(dāng)我前期支出的那些費(fèi)用回來(lái)后,我再一筆筆入賬,把其他應(yīng)收慢慢平了,到時(shí)候就是 借 費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收,這樣會(huì)少一些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
這樣賬務(wù)處理可以的
但是 年末的時(shí)候 其他應(yīng)收款科目 掛賬金額不要太大