您好 往來款是借給法人還是法人借款給公司
老師我們單位分公司轉(zhuǎn)來的教育經(jīng)費,沖減管理費用-其他費用,但是分公司轉(zhuǎn)過來的福利費,為什么是沖減應(yīng)付職工薪酬-福利費,怎么不是管理費用-福利費呢
老師,我知道一般納稅人(13%)售價1000元,進貨成本600元時,最終開票要加至少8個點不會虧,但是這8個點體現(xiàn)在哪里呢,是反應(yīng)發(fā)票上嗎?若是反應(yīng)在發(fā)票上,那不含稅金額和稅額都是多少呢
老師,10元銷售,8元成本,一般納稅人,扣除稅金能有多少利潤
會計學(xué)堂的肖曉是稅務(wù)師嗎?
電子稅務(wù)局現(xiàn)在登錄要法人認(rèn)證,有什么辦法不用
老師,這個題B選項錯在什么地方?
款已付,一直未收到發(fā)票,確定不開了。應(yīng)該怎么平賬,做到營業(yè)外支出嗎?
老師,剛剛接手家族企業(yè),這個月交稅申報,一共兩家公司,一家是高新企業(yè),一家是普通企業(yè),兩家個稅都申報完畢了,2家社保費用也申報完了(目前公司都不繳納公積金)公積金就沒法申報也不用申報,2兩家的增值說及附加稅申報也完畢。都差繳款了(繳款得告知領(lǐng)導(dǎo)并同意繳款)。這個月稅款和社保申報就都完事了,沒有落下啥吧?
商業(yè)匯票也有即期票據(jù)嗎
老師,我們是房產(chǎn)公司,公司購入了紀(jì)念幣,我該怎么入賬呢?
前期有費用法人墊資了(沒走公賬,然后現(xiàn)在企業(yè)有資金了還給法人),做往來款可以嗎
做往來款可以的 現(xiàn)在還款沒有風(fēng)險
因為是掛個人往來款(而且是法人),所以這個往來款有沒有掛賬期限,就是怕掛太久會被稅局偵查然后視為股東紅利,有被征個稅的風(fēng)險
您是公司欠法人款項 沒有風(fēng)險的
實際是公司欠法人,但賬面上是法人欠公司哦,公司轉(zhuǎn)往來款給你法人,不會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
賬面上是法人欠公司 請問欠大概多少金額
150左右,但已有實際繳500w
150萬?實際繳的是實收資本吧
不是,是前期墊付費用,實收資本已經(jīng)投進去了,有些前期墊資沒有走公賬,要還給股東
股東墊支了 后期還款 沒有風(fēng)險 可以的啊
但怎么看出來是股東墊資呢?賬面上是其他應(yīng)收-股東 哦
其他應(yīng)收-股東 是借方余額 還是貸方余額?
給錢股東當(dāng)然是 借-其他應(yīng)收 貸 -銀行啊
那您前期股東墊支的時候分錄怎么寫的?不是固定墊支了嗎
沒寫啊,都沒走公賬,所以才問這筆錢怎么還,是墊付支出,當(dāng)時企業(yè)賬戶還沒有開
那墊支的要先入賬 借:管理費用等 貸:其他應(yīng)收款?? 前面已經(jīng)掛的其他應(yīng)收款科目的話
那我可否這樣呢?因為前期墊支太大了,如果憑票還錢會很慢,可否先一筆150w往來轉(zhuǎn)給股東,記 借 其他應(yīng)收 貸 銀行; 當(dāng)我前期支出的那些費用回來后,我再一筆筆入賬,把其他應(yīng)收慢慢平了,到時候就是 借 費用 貸 其他應(yīng)收,這樣會少一些稅務(wù)風(fēng)險嗎
這樣賬務(wù)處理可以的
但是 年末的時候 其他應(yīng)收款科目 掛賬金額不要太大