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公司轉(zhuǎn)法人往來款,有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(企業(yè)是法人1人全資)

2021-07-17 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-17 08:27

您好 往來款是借給法人還是法人借款給公司

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快賬用戶6566 追問 2021-07-17 08:28

前期有費(fèi)用法人墊資了(沒走公賬,然后現(xiàn)在企業(yè)有資金了還給法人),做往來款可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-17 08:34

做往來款可以的 現(xiàn)在還款沒有風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶6566 追問 2021-07-17 08:35

因?yàn)槭菕靷€(gè)人往來款(而且是法人),所以這個(gè)往來款有沒有掛賬期限,就是怕掛太久會(huì)被稅局偵查然后視為股東紅利,有被征個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2021-07-17 08:38

您是公司欠法人款項(xiàng) 沒有風(fēng)險(xiǎn)的

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快賬用戶6566 追問 2021-07-17 08:39

實(shí)際是公司欠法人,但賬面上是法人欠公司哦,公司轉(zhuǎn)往來款給你法人,不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-17 09:41

賬面上是法人欠公司 請(qǐng)問欠大概多少金額

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快賬用戶6566 追問 2021-07-17 10:01

150左右,但已有實(shí)際繳500w

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齊紅老師 解答 2021-07-17 10:15

150萬?實(shí)際繳的是實(shí)收資本吧

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快賬用戶6566 追問 2021-07-17 10:17

不是,是前期墊付費(fèi)用,實(shí)收資本已經(jīng)投進(jìn)去了,有些前期墊資沒有走公賬,要還給股東

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齊紅老師 解答 2021-07-17 10:17

股東墊支了 后期還款 沒有風(fēng)險(xiǎn) 可以的啊

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快賬用戶6566 追問 2021-07-17 10:19

但怎么看出來是股東墊資呢?賬面上是其他應(yīng)收-股東 哦

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齊紅老師 解答 2021-07-17 10:19

其他應(yīng)收-股東 是借方余額 還是貸方余額?

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快賬用戶6566 追問 2021-07-17 10:20

給錢股東當(dāng)然是 借-其他應(yīng)收 貸 -銀行啊

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齊紅老師 解答 2021-07-17 10:31

那您前期股東墊支的時(shí)候分錄怎么寫的?不是固定墊支了嗎

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快賬用戶6566 追問 2021-07-17 10:32

沒寫啊,都沒走公賬,所以才問這筆錢怎么還,是墊付支出,當(dāng)時(shí)企業(yè)賬戶還沒有開

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齊紅老師 解答 2021-07-17 10:33

那墊支的要先入賬 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款?? 前面已經(jīng)掛的其他應(yīng)收款科目的話

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快賬用戶6566 追問 2021-07-17 10:37

那我可否這樣呢?因?yàn)榍捌趬|支太大了,如果憑票還錢會(huì)很慢,可否先一筆150w往來轉(zhuǎn)給股東,記 借 其他應(yīng)收 貸 銀行; 當(dāng)我前期支出的那些費(fèi)用回來后,我再一筆筆入賬,把其他應(yīng)收慢慢平了,到時(shí)候就是 借 費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收,這樣會(huì)少一些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-17 11:23

這樣賬務(wù)處理可以的

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齊紅老師 解答 2021-07-17 11:24

但是 年末的時(shí)候 其他應(yīng)收款科目 掛賬金額不要太大

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您好 往來款是借給法人還是法人借款給公司
2021-07-17
你好,這個(gè)直接轉(zhuǎn)法人的話涉及到分紅的風(fēng)險(xiǎn)。
2024-06-03
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)的話可以,但是最好是不要太頻繁,因?yàn)槿菀妆徽J(rèn)為是虛開。
2021-09-09
您好 請(qǐng)問什么原因要這樣操作
2021-07-11
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
這種太明顯了,打進(jìn)來轉(zhuǎn)出去,最好是以后再轉(zhuǎn)吧
2025-09-08
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