你好,直接借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資4250-141.67。

某員工應(yīng)發(fā)工資5000元 其中含個(gè)人繳納社保400.8元 (發(fā)放工資已經(jīng)扣除)罰款200元 實(shí)際發(fā)放工資4400元 會計(jì)分錄怎么寫
老師 我想請教下計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄 比如本月應(yīng)該發(fā)放的工資總額是8000元 ,扣除個(gè)人承擔(dān)的社保400元 實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的工資是7600元 本月計(jì)提工資的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢,下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候 會計(jì)分錄又應(yīng)該怎么寫呢
老師,員工借支1000元,等發(fā)工資從工資扣除1000元,假如工資5萬,從計(jì)提到發(fā)放工資怎么寫完整分錄
老師,應(yīng)發(fā)工資是8984元,扣了員工遲到罰款160元,實(shí)發(fā)工資是8824元,我按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)工資了,那計(jì)提工資和發(fā)放工資怎么寫分錄呢
發(fā)放上月工資。應(yīng)發(fā)工資55000元,代扣個(gè)人所得稅69元,代扣應(yīng)繳納社保和公積金6611元,實(shí)發(fā)工資48320元,怎么寫分錄。
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會計(jì)還有發(fā)展機(jī)會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會計(jì)分錄,謝謝


考勤扣款,請假扣款這些都不需要做了。
看不懂,老師
要麻煩幫我把數(shù)字寫上去,我才好分析
哦,我給你寫著數(shù)字呀, 借管理費(fèi)用,工資4250-141.67, 貸應(yīng)付職工薪酬,工資4250-141.67。
第一個(gè)雖然我上面給你只寫了貸方,但是借貸必須是平衡的。它兩個(gè)是一樣的。
扣回工資跟發(fā)放工資的分錄怎么寫
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬,工資4250, 借應(yīng)副職工薪酬,工資141.67 貸管理費(fèi)用141.67。看不懂這一個(gè)結(jié)果,直接看這個(gè)吧。第一個(gè)是計(jì)提工資,第一個(gè)二個(gè)是沖回工資。
計(jì)提不是用用發(fā)工資來計(jì)提嗎?
那這實(shí)際發(fā)的工資跟計(jì)提工資不一樣,該怎么處理?
我的意思是,實(shí)際發(fā)到手的加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保加個(gè)稅,加上個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金,這個(gè)做計(jì)提工資,然后考勤扣款就不用體現(xiàn)了。你想體現(xiàn)我也給你寫了。
紅沖呀,我上面給你寫了紅沖的。
借應(yīng)付職工薪酬,工資141.67 貸管理費(fèi)用141.67
已經(jīng)給你列出來了。
借應(yīng)付職工薪酬,工資141.67 貸管理費(fèi)用141.67 如果分錄是這樣寫的話,相當(dāng)于沒有扣啊 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用4250 貸:應(yīng)付職工薪酬4250 扣回時(shí) 借:管理費(fèi)用141.67 貸:應(yīng)付職工薪酬負(fù)的141.67 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬4250 應(yīng)付職工薪酬-141.67 貸:銀行存款4108.33 是不是這樣 老師?
是的,對的,是這么做的。
你剛才寫的是正數(shù)
借:管理費(fèi)用141.67 貸:應(yīng)付職工薪酬負(fù)的141.67 這兩個(gè)都需要寫復(fù)數(shù),因?yàn)槲易龅氖窍喾吹模? 相反的,還需要寫負(fù)數(shù)
我還是懵的
老師,你幫我看一下我寫的這分錄是不是錯(cuò)了?
扣的是后勤部門對嗎?如果是的話,上面的是正確的呀。
扣的是管理人員工資,但是我寫的這個(gè)分錄跟你剛才跟我說的不一樣
我就越來越頭懵了
就是這個(gè)分析不了,頭懵
咱倆的怎么不一樣?你說一下區(qū)別。你的管理費(fèi)用放到了接發(fā)負(fù)數(shù),我的放到了貸方,是不是一個(gè)意思?
哦,我頭是懵的,剛才不會理解老師
給你寫了,你能理解哪一種?你理解你這種,你做你這種就是啦。借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用一個(gè)樣, 怎么不一樣?借方負(fù)數(shù)是不是貸方?你先回復(fù)這一個(gè)可以嗎?借方復(fù)數(shù)是不是貸方?