您好,是要先分到生產(chǎn)成本里的制造費用,生產(chǎn)成本制造費用再分配到產(chǎn)品 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀,直接計入“財務(wù)費用-手續(xù)費”是嗎?
老師,我們收到一筆無追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對不對呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經(jīng)費,現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個某某的預交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質(zhì)量扣款,請問我開票怎么開好一點,謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
是不是“生產(chǎn)成本”科目里再設(shè)置一個二級科目“制造費用”? 從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本制造費 借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 從“生產(chǎn)成本-制造費”里面分配到產(chǎn)品里 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本-制造費 再從生產(chǎn)成本A產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品 借:庫存商品-A產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 是不是這樣,老師?麻煩幫我仔細核對一下,謝謝老師
您好,?是的,每個分錄我都看了??制造費用-結(jié)轉(zhuǎn),制造費用2級科目有-結(jié)轉(zhuǎn) 從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本制造費 借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用-結(jié)轉(zhuǎn)
就是按照我寫的那個這樣結(jié)轉(zhuǎn)就沒錯是嗎,老師?
您好,是的,對的哦,您的思路很清晰