你好,普票稅額不用單獨反映,直接按發(fā)票全額記費用。
老師 我們公司是餐飲管理有限公司,我要開出一張餐費的發(fā)票,對方要普通發(fā)票,這樣我們這邊入賬的話,直接借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 普通發(fā)票不用管銷項稅額?
老師,購買辦公用品收到增值稅普通發(fā)票,分錄 借:管理費用 323.01 應(yīng)交費用-增值稅進項稅額 41.99 貸:銀行存款 365 還是管理費用直接是價稅合計,謝謝
即使是專票,住宿服務(wù),那個不能抵扣的吧,但是分錄還是照樣做借 管理費用 應(yīng)交稅費-進項 貸銀行存款?
老師好,我收到的增值稅普通發(fā)票成本票是按照稅率13給我們開的,因為普通發(fā)票抵扣不了,我是不是做賬入成本的時候直接按照價稅合計做賬就行了稅款不用單獨列出來了對吧
老師您好,我們是一般納稅人,收到一張代理記賬咨詢費1000元的普通發(fā)票,那會計分錄是不是借:管理費用1000 貸:銀行存款1000
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄