是的,對(duì)的,這個(gè)是匯算清繳的。1月份繳納的是第四季度的。
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬(wàn)多的所得稅,1-6利潤(rùn)總額35萬(wàn) 1到9月利潤(rùn)總額是20萬(wàn)第三季度不交所得稅。 1到12月利潤(rùn)總額是10萬(wàn)第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時(shí)候怎么算呢?全面應(yīng)交所得稅10×0.05=5000 實(shí)際繳納了1.75萬(wàn) 退稅1.75萬(wàn)-5千對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,所得稅產(chǎn)生的滯納金怎么算,只算全年的嗎?比如說更正20年所得稅匯算清繳報(bào)表,產(chǎn)生的滯納金就是20年1月1日至20年12月31日,這期間的嗎?
老師你好 我5月份匯算清繳的時(shí)候繳納了16000的企業(yè)所得稅,那我現(xiàn)在算一共繳納了多少所得稅是提取所得稅費(fèi)用的余額還是應(yīng)交所得稅的余額!兩個(gè)為什么不一樣呢!
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭,2023年一二季度繳納所得稅9700元,三四季度由于沒有銷售虧損,全年就是虧損5萬(wàn)。24年5月份如果23匯算清繳涉及到退稅,如果我們不退稅在二四年一季度繳納的所得稅可以沖抵這二三年的已繳納的所得稅款嗎 還是必須得先退后交呢
老師 5.22交了5000多所得稅 是匯算清繳產(chǎn)生的嗎 我看所屬期是23.1-23.12 如果這個(gè)期間產(chǎn)生了收入 24年1月份不就繳納了嗎 為什么5月份會(huì)有繳納所得稅呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請(qǐng)教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請(qǐng)問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
那怎么匯算清繳繳納的是第幾季度呢
你好,匯算清繳是所屬期1~12月份, 次年5月底之前完成。
我知道 我是想說每季度1.4.7.10月份所得稅不是都交齊了嗎 怎么匯算清繳又產(chǎn)生了呢
那你去看一下你的匯算清繳主表里面是不是有調(diào)增的數(shù)據(jù)?如果有的話,你去看一下調(diào)峰了什么業(yè)務(wù)的。因?yàn)閰R算清繳是對(duì)稅法的規(guī)定的利潤(rùn)繳納稅款的,你之前有成本費(fèi)用,但是沒有發(fā)票的這些需要納稅調(diào)整的。
嗯 了解一些了 謝謝
不用客氣,工作愉快