借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。。?謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒(méi)支付,也沒(méi)收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無(wú)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議?。?! 謝謝
老師,之前會(huì)計(jì)做賬,辦公室室房租一年一交,是直接把一年的費(fèi)用一次性計(jì)入管理費(fèi),因?yàn)楝F(xiàn)在我們要一下繳納三年的,我想攤銷到每個(gè)月,這咋寫(xiě)憑證啊,而且今年6月份漲了房租了又
出差涉及到餐費(fèi),住宿可以抵扣嗎?
老師好,支付一年房租100萬(wàn),當(dāng)場(chǎng)就開(kāi)具100萬(wàn)發(fā)票了,這個(gè)怎么入賬。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計(jì)件(底薪3500每個(gè)月提成超過(guò)3500按照實(shí)際算,沒(méi)有超過(guò)3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤(rùn)表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
老師我們賣圖書(shū)的,電商。庫(kù)存周轉(zhuǎn)率怎么算。還有什么周轉(zhuǎn)率。算周轉(zhuǎn)率有什么作用呢。
老師麻煩問(wèn)一下我們單位有時(shí)候會(huì)雇傭2個(gè)臨時(shí)工(一年有1-2次),一位是退休的,一位是在別的單位繳的社保,那我給他們報(bào)工資繳個(gè)稅可以嗎
求利潤(rùn)表中管理費(fèi)用的計(jì)算公式。
第六題,為什么固定制造費(fèi)用不計(jì)入產(chǎn)品成本,它不是專屬成本嗎?
產(chǎn)成品10萬(wàn)出庫(kù)了5萬(wàn),在庫(kù)有5萬(wàn),該怎樣記賬? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn),貸庫(kù)存商品5萬(wàn),在庫(kù)的5萬(wàn),怎樣呈現(xiàn)出來(lái)?是不是自動(dòng)歸集到資產(chǎn)負(fù)債表里面了?
新接的小公司,給了一個(gè)公積金賬戶,說(shuō)把公積金繳了,公積金是不在公積金管理中心繳納
那我上半年的房租是去年交的,就記到去年的費(fèi)用里,今年待攤費(fèi)用從6月份開(kāi)始嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),這么做就可以了。