一、會計分錄 1. 接收加工物資時 如果不需要記錄具體材料成本(即只賺取加工費) 備查簿登記:在備查簿中按合同價(或不記錄實際金額)登記受托加工物資,注明物資數(shù)量。 2. 加工過程中發(fā)生生產(chǎn)成本時 生產(chǎn)成本和費用歸集 原材料-輔助材料(如果有的話) 應付職工薪酬(工資等人工費用) 制造費用(電費、水費等) 借:生產(chǎn)成本 貸:銀行存款/現(xiàn)金(支付相關費用) 3. 加工完成并交付時 確認銷售收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入(即加工費) 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(這里只結(jié)轉(zhuǎn)加工成本,不結(jié)轉(zhuǎn)來料成本) 借:主營業(yè)務成本 貸:生產(chǎn)成本 在備查簿中注銷受托加工物資 注銷之前登記的受托加工物資。 二、成本結(jié)轉(zhuǎn) 1. 生產(chǎn)成本歸集 在加工過程中,將發(fā)生的直接人工、制造費用(電費、水費等)歸集到生產(chǎn)成本中。 2. 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 加工完成后,將生產(chǎn)成本中的金額按照加工完成的數(shù)量或金額,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本中。
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務成本還是生產(chǎn)成本里面
湖南麗人服裝有限公司經(jīng)過三個車間連續(xù)加工制成,一車間生產(chǎn)棉布,直接轉(zhuǎn)入二車間加工制成褂子,褂子直接轉(zhuǎn)入三車間加工成棉衣。原材料于生產(chǎn)開始時一次投入,各車間月末在產(chǎn)品完工率分別為60%、50%和40%,各車間生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配采用約當產(chǎn)量法。該企業(yè)2020年3月份有關資料如下表所示。要求:(1)根據(jù)上述資料采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)法的綜合結(jié)轉(zhuǎn)法計算各步驟半成品或完工產(chǎn)品成本,計算過程直接在賬上進行。(2)對采用綜合結(jié)轉(zhuǎn)法計算出來的完工產(chǎn)品成本進行成本還原,計算出原始的成本項目金額。(還原率保留六位小數(shù),差額計入制造費用,其他保留整數(shù))
你好老師,我想問問,我是公司是一般納稅,業(yè)務就是銷售大理石。 流程就是需要我從廠家買來材料自己加工,再賣給工地。 問題是這期間買材料價格低,加上自己加工費的,報價給工地價格就是特別高,還不能開具加工費的發(fā)票,都得算材料里。 就不能像商業(yè)會計一樣,一進一出做成本,那樣利潤率太高,我成本是不是應該像工業(yè)會計一樣,把每個工地當做一個產(chǎn)品,那樣計算成本?就是不知道這個成本我應該怎么計算?給個思路唄
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),主要有兩個業(yè)務1、公司買原材料生產(chǎn)出銀產(chǎn)品,然后銷售出去,目前就這一個產(chǎn)品銀,2、合作公司給我們原材料委托我們加工提取出銀產(chǎn)品給他們,也會用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費給我們。問題:我們公司就一個生產(chǎn)線,一批生產(chǎn)工人,同時混合做這兩個業(yè)務,最后成本核算怎么弄?。拷Y(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)
我公司是生產(chǎn)加工型企業(yè),承接別人送過來的服裝進行加工,加工好再給別人,中間的機器,電費,水費,人工是我的支出,在這加工完成對外銷售的過程當中,怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
第三方代買飛機票,能開電子行程單嗎
老師您好!應付賬款17117.85元,供應商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對方提供什么做為憑證嗎?賬務處理營業(yè)外收入嗎?
請問老師,客戶對采購我公司的設備審計,我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個律師,要公司和這個律師簽合同,打款給這個律師個人,這樣是不是要這個律師去稅務局代開他個人抬頭的發(fā)票???他如果要找其他公司幫他開的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
那加工完成給對方開發(fā)票怎么開呢
同學你好 開加工勞務