借在建工程62 累計折舊38 貸固定資產(chǎn)100
個體戶要注銷,固定資產(chǎn)要怎么處置掉,原值38萬,累計折舊36萬,凈值2萬。折舊已提完,可以按報廢處理嗎?如何做分錄。需不需要繳稅
請問老師,我們公司改造車間,對方開來進項發(fā)票,首先我要把需要改造的車間轉(zhuǎn)入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,貸:固定資產(chǎn) 10萬元,這10萬元應該是固定資產(chǎn)的原值(購入時的價格),借:累計折舊3萬元,這3萬元應該是到目前為止固定資產(chǎn)所提的折舊,借:在建工程7萬元,這7萬元應該是固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值10萬減去提累計折舊3萬 主要想整明白分錄中借貸方金額
固定資產(chǎn)清理,原值3.3萬,已計提累計折舊1.77萬,剩1.35萬未計提包括殘值,賣1.3萬,分錄1.借現(xiàn)金1.3萬貸固定資產(chǎn)清理1.3,2步借固定資料清理1.3萬,借累計折舊1.77萬貸固定資產(chǎn)3萬,3步借營業(yè)外收入13000,貸固定資產(chǎn)清理1.3萬,這樣做對嗎?
情況1 固定資產(chǎn)原值2萬,累計折舊2萬,沒有殘值。如果處理的話 是不是就 借累計折舊 貸固定資產(chǎn)-原值。 情況2如果固定資產(chǎn)原值2萬,累計折舊1.5萬,殘值5千,已折舊完畢 處理時 是不是借 累計折舊1.5 固定資產(chǎn)清理5千 貸 固定資產(chǎn)2萬 (沒有收入,當垃圾丟了) 以上分錄是這樣做嗎?
你好,民間非營利組織,本月剛從在建工程100萬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)100萬,沒有折日.折舊為0元,本月接著出售固定資產(chǎn),10月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),10月出售固定資產(chǎn),整套會計分錄怎么做呀?
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔的責任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負債表除了資產(chǎn)應收賬款減少,負債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務處理: 計提工資 借:其他應收款—乙公司 600 貸:應付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應付職工薪酬—社保(單位)100 其他應收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應付職工薪酬—工資 500 貸:其他應收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應收款—乙公司 600 這樣做,如果財務上合理,稅務上不合理, 那這種情況工資、社保稅務合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
那利潤里表的利潤會減少。那資產(chǎn)負債表里資產(chǎn)沒有變動,那未分配利潤怎么減少
企業(yè)工商年報,出資狀況,如果前一年已經(jīng)實繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報從業(yè)人數(shù)填幾人?
殘值直接調(diào)在建工程?
是的,殘值包括在建建工程