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請問老師,我們公司改造車間,對方開來進項發(fā)票,首先我要把需要改造的車間轉入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產轉入在建工程,貸:固定資產 10萬元,這10萬元應該是固定資產的原值(購入時的價格),借:累計折舊3萬元,這3萬元應該是到目前為止固定資產所提的折舊,借:在建工程7萬元,這7萬元應該是固定資產凈值=固定資產原值10萬減去提累計折舊3萬 主要想整明白分錄中借貸方金額

請問老師,我們公司改造車間,對方開來進項發(fā)票,首先我要把需要改造的車間轉入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產轉入在建工程,貸:固定資產  10萬元,這10萬元應該是固定資產的原值(購入時的價格),借:累計折舊3萬元,這3萬元應該是到目前為止固定資產所提的折舊,借:在建工程7萬元,這7萬元應該是固定資產凈值=固定資產原值10萬減去提累計折舊3萬    主要想整明白分錄中借貸方金額
2021-08-07 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-07 16:59

你好!貸方固定資產是你固定資產的原值。借方的累計折舊是你截止到當期前計提的折舊。差額轉入借方的在建工程。

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快賬用戶4559 追問 2021-08-07 17:06

老師,轉入在建工程的借方的金額,是固定資產的凈值哈

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-07 17:12

你好,是的,可以這樣理解。

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你好!貸方固定資產是你固定資產的原值。借方的累計折舊是你截止到當期前計提的折舊。差額轉入借方的在建工程。
2021-08-07
同學你好 1.計算改擴建后固定資產的入賬價值,=900-200-50加300加50加80加61=1141 編制上述與固定資產改擴建有關業(yè)務的會計分錄。 借,在建工程 750 借,累計折舊200 借,固定資產減值準備50 貸,固定資產900 借,在建工程 300 貸,工程 物資300 借,在建工程 50 貸,原材料50 借,在建工程 80 貸,應付職工薪酬80 借,在建工程61 貸,銀行存款61 借,固定資產1141 貸,在建工程 1141 2.計算2019年的應計提折舊額,=(1141-41)/10=11 并編寫會計分錄。 借,制造費用11 貸,累計折舊11
2022-06-22
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-11-29
你好! 借在建工程 折舊2000 貸固定資產9000 2.借在建工程3000 貸工程物資 3.借在建工程500+800+1200 貸原材料500 .應付職工薪酬800 銀行存款1200 借固定資產12500 貸在建工程7000+3000+2500 12500-500/10=1200萬元17年折舊
2022-06-07
你好同學 計算出該辦公樓于20X3年9月2日達到預定可使用狀態(tài)時的入賬價值=1600-500-50%2B300%2B58.5%2B684%2B23.1=2115.6萬元 20X4年應計提的折舊額=2115.6*2/10*9/12%2B(2115.6-2115.6*2/10)*2/10*3/12
2022-06-18
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