如果是合理損耗,是計(jì)入庫存商品的成本的.庫存的總金額不調(diào)整,只是單價(jià)發(fā)生了變化
現(xiàn)有一臺(tái)不能正常使用的生產(chǎn)設(shè)備,經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢,該設(shè)備賬面原值為¥100,000以提折舊¥900,000進(jìn)行如下賬務(wù)處理一將設(shè)備轉(zhuǎn)入清理2材料變賣收入¥2000踏入銀行不考慮書費(fèi)翻清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)凈損益
現(xiàn)有一臺(tái)不能正常使用的生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢,該設(shè)備賬面原值為¥100,000一提折舊¥90,000進(jìn)行,如下賬務(wù)處理(1)將設(shè)備轉(zhuǎn)入清理(2)殘料變賣收入¥2000存入銀行,不考慮稅費(fèi)(3)清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。
【分錄題】現(xiàn)有一臺(tái)不能正常使用的生產(chǎn)設(shè)備,經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該設(shè)備賬面原值為100000元,已提折舊90000元。進(jìn)行如下賬務(wù)處理(1)將設(shè)備轉(zhuǎn)入清理;(2)殘料變賣收入2000元存入銀行(不考慮稅費(fèi));(3)清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。
請(qǐng)問,我是銷售海鮮水產(chǎn)的,我是做內(nèi)賬的,不涉及稅的問題,因?yàn)楹ur報(bào)廢是酒樓報(bào)上來,就是海鮮死了不能用了,但我并不能完全分得清是自然原因報(bào)廢還是因?yàn)楣芾聿簧频脑驁?bào)廢,我就按海鮮的損耗率來定義正常和非正常報(bào)廢,如果超過損耗率,我就按不正常損耗來入營業(yè)外支出,就是在海鮮出貨成本旁邊又列個(gè)報(bào)廢損失,因?yàn)槲也⒉荒芡耆朗亲匀辉驁?bào)廢還是管理不善造成的報(bào)廢,我這樣做有錯(cuò)嗎?
您好,老師,電子稅務(wù)局我們做了非正常損失不抵扣勾選,因?yàn)橄雀犊畹?,之前做了借?yīng)付賬款:100萬,貸:銀行存款100萬,不抵扣勾選后 做賬是借:原材料 100萬 貸:應(yīng)付賬款100萬,可以嗎?這原材料100萬還要怎么做呢,要不要借營業(yè)外支出100萬,貸原材料100萬
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
如果是非合理損耗是要通過"待處理財(cái)產(chǎn)損溢"處理. (如果是人員的損壞,借:其他應(yīng)收款 如果是管理的失誤 借:管理費(fèi)---存貨損失 如果是自然災(zāi)害等 借:營業(yè)外支出) 進(jìn)項(xiàng)的增值稅作轉(zhuǎn)出處理.
稅局那邊需要特別備案嗎?
稅務(wù)應(yīng)該是需要備案一下才行