您好,這個的話總公司是不可以當(dāng)成本的
老師我們賣跟客戶一點原材料,但是這個原材料是總公司直接先發(fā)貨的,客戶是我們,暫總公司還沒有給我們開票之前,我們可以先開票給客戶嗎?之后總公司在給我們補開票,意思就是我們采購了總公司的材料又賣給了客戶
老師,總公司和分公司在不同的市,本來應(yīng)該分公司開票給客戶的,但跟客戶簽的合同是以總公司的名義的,那我們可以總公司給客戶開票,分公司給總公司開票嗎
分公司的材料商開發(fā)票開成了總公司名字 分公司可以拿來做成本嘛?
老師,一般納稅人公司成立分公司,分公司給總公司購買材料,這樣的話是不是相當(dāng)于購買材料,也是需要分公司給總公司開局發(fā)票呢?
分公司把材料款轉(zhuǎn)總公司,總公司轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,供應(yīng)商開了票給總公司,分公司轉(zhuǎn)給總公司的款就成了長期掛賬科目!總公司收到分公司的也是,這個怎么處理?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填