你好,做在建工程不可以的,固定資產(chǎn)才行。
老師,你好!對于那個購買固定資產(chǎn)金額500萬以下的可以允許一次性扣除的,可以同時購買2件固定資產(chǎn)的嗎?總額沒超過500萬元
1.請問現(xiàn)在是所有企業(yè)都可以500萬元以下固定資產(chǎn)可以一次性稅前扣除嗎 2.這樣500萬元以下的資產(chǎn)要不要按最低年限折舊處理。
12月新購置的設(shè)備器具低于500萬元,可以在當(dāng)年一次性扣除所得稅嗎?
制造業(yè)9月購入一臺低于500萬的生產(chǎn)設(shè)備,可以一次性計入成本費用稅前扣除嗎?
請問老師500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)可以一次性扣除,我司今年買了好多車,每臺金額都是在500萬以內(nèi),但所有車加起來的金額超過500萬了,也可以都一次性扣除嗎?這里說的500萬以內(nèi)限額只是單個固定資產(chǎn)的價格吧?
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款