您好,可以在辦稅服務(wù)廳更正申報(bào)2023年個(gè)人所得稅相關(guān)數(shù)據(jù)。
工資薪金有個(gè)員工有申訴,現(xiàn)在23年能在個(gè)稅扣繳端刪除22年她個(gè)人的申報(bào)記錄嗎?刪除步驟是什么?謝謝!
老師,浙江的,企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,有一個(gè)員工是一次性發(fā)工資的,24年1月發(fā)23年的,12月沒(méi)有申報(bào),在1月申報(bào)就要交個(gè)稅,現(xiàn)在可以去扣繳端更正12月的,可以添加人員嗎?有些人說(shuō)可以,可我在23年6月操作過(guò),更正時(shí)不能添加人員,到底行不行?
老師,您好,23年全年獎(jiǎng)金在1月份發(fā)放的,現(xiàn)在該怎么申報(bào)個(gè)稅?是和工資薪金一起申報(bào)嗎?
老師您好,因資金問(wèn)題,23年全年的工資都沒(méi)有發(fā),現(xiàn)在24年發(fā)23年的工資,23的個(gè)稅要咋個(gè)申報(bào)呢? 專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除這些還能扣嗎?
去年1月份發(fā)的年終獎(jiǎng) 被報(bào)稅人員全部計(jì)入工資薪金申報(bào)了 導(dǎo)致全年的稅額增多 現(xiàn)在匯算清繳能調(diào)整嗎?
老師,我們是建筑公司,前會(huì)計(jì)開(kāi)了一些工程發(fā)票,但是因?yàn)楣芾淼膯?wèn)題,直到現(xiàn)在也沒(méi)有匹配成本,或者有些項(xiàng)目匹配的成本過(guò)多,導(dǎo)致某些項(xiàng)目的賬面利潤(rùn)虧損嚴(yán)重。從6月我開(kāi)始接手賬務(wù),再開(kāi)進(jìn)來(lái)的新的材料發(fā)票無(wú)備注,我全部入原材料科目,然后再根據(jù)老項(xiàng)目合同清單匹配材料名稱和數(shù)量,從原材料科目里結(jié)轉(zhuǎn)到該項(xiàng)目成本里,這樣操作可以嗎?對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)有什么影響嗎?老師
在算企業(yè)所得稅的時(shí)候,補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)扣除限額是多少?
老師,請(qǐng)教一下,我們是一般計(jì)稅項(xiàng)目,收到一張一般納稅人清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅的三個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)能不能抵扣增值稅
1、目前公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金是3000萬(wàn),要做減資到100萬(wàn), 2、還要做股權(quán)變更(減少股東、目前虧損) 3、現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展需要升級(jí)為一般納稅人 請(qǐng)問(wèn)合理順序是先做哪一步最好?
老師,轉(zhuǎn)款到個(gè)人賬戶,發(fā)票是公對(duì)公這樣可以嗎
我們付國(guó)外客戶傭金,比例是多少
公司經(jīng)營(yíng)包括出租等等,適用收入準(zhǔn)則嗎
租賃收入用pa還是pf計(jì)算
老師好,81開(kāi)根號(hào)怎么輸入
包裝設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目,需要算進(jìn)包裝袋的貨款里面嗎,進(jìn)而算包裝袋單個(gè)成本,然后進(jìn)產(chǎn)品成本
跨年只能去大廳申報(bào)嗎
您好,如果個(gè)人所得稅扣繳客戶端可以更正申報(bào)就不需要去辦稅大廳更正申報(bào),具體請(qǐng)咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān),每個(gè)地區(qū)更正申報(bào)的流程略有不同。