借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
有一個(gè)語音直播平臺(tái)他讓我提供身份證支付號(hào)碼說會(huì)保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會(huì)丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺(tái)上掛賣,怎么來確認(rèn)收入和做賬呢
個(gè)體戶一個(gè)季度超過30萬,比如是31萬,就直接按照31萬*5%交所得稅嗎
老師,我們是承租方,這個(gè)合同哪里需要修改和注意哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
錄入科目時(shí),我將庫存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請(qǐng)問公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時(shí),我將庫存商品中的第3項(xiàng)產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項(xiàng)的四抽屜原野橡木色,我想這個(gè)順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時(shí),編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時(shí)候變成了,下級(jí)編碼成了1405001003_A04,另一個(gè)田園橡木色下級(jí)編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),兩個(gè)產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師,員工離職半年后申謝公積金補(bǔ)償,要求一次性打入他個(gè)人賬戶,這種多少錢才要交個(gè)稅?這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅?
老師有沒有供應(yīng)商貨款附請(qǐng)款資料的模版(就是附件單據(jù))要求供應(yīng)商提供
老師你好,請(qǐng)問我們公司注冊(cè)資本100萬,股東實(shí)際實(shí)繳150萬,請(qǐng)問怎么辦還能辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
交社保的:借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收個(gè)人貸銀行存款 發(fā)放工資的:借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收個(gè)人 貸銀行存款,我都是這樣做的
不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
和你單位正常職工一樣的,只不過是他沒有實(shí)際發(fā)工資的金額而已。
單位職工的怎么做,他就是怎么做不就行了。
麻煩老師帶個(gè)數(shù),做下分錄,我看下
企業(yè)管理費(fèi)用工資100/社保200 貸應(yīng)付職工薪酬工資100。 社保200。 借應(yīng)付職工薪酬工資100, 其他應(yīng)付款款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100。 借應(yīng)付職工薪酬社保200,其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100。貸,銀行存款300。