你好,是填不含稅的房租
老師增值稅專用發(fā)票不是包括不含稅金額加稅費嗎為什么實操里開票價格含稅,金額也含稅,價稅合計不就是含稅金額加稅金了嗎,這樣不是矛盾的嗎
老師,印花稅是按不含稅價格去交,那我合同上簽金額的時候,是說含稅價款就可以嗎?還是說不含稅價…稅金…價稅合計………這么寫呢?
借:原材料 (根據入庫單金額,與發(fā)票價款數額一致) 原材料 (根據過磅單中扣收重量及不含稅價格) 材料成本差異 (負數,根據扣收重量及不含稅價) 應交稅金--應交增值稅--進項稅額 (發(fā)票中稅額金額) 貸:應付賬款或銀行存款 (根據發(fā)票價稅合計) 老師我不明白以上分錄是什么意思
簽訂銷售合同按照不含稅價格,那這個合同價格就要和發(fā)票上的金額數一致是么?但是不含稅單價四舍五入乘上數量后與發(fā)票金額不一致,怎么處理?
房產稅從租計稅依據是根據合同的金額填,那么是填含稅價格還是不含稅價格呢?如果是含稅價格填,就與增值稅金額有差異,這樣合理嗎
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權轉讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調要寫不含稅的這個金額什么原因?。?/p>
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
如果因為填了含稅價格產生與增值稅有差異,這個情況能更正申報房產稅嗎
可以更正申報的哈