你好,原值里面需要填寫所有的,你是做了長期代餐費(fèi)用是嗎?
老師,你好,我們公司要做注銷,固定資產(chǎn)18年購進(jìn)的,購進(jìn)價(jià)格都是十幾萬元,之前已經(jīng)計(jì)提過折舊了,做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)現(xiàn)在我可不可以把剩下的全部計(jì)提折舊呢,我們之前這個(gè)賣了一部分,還有幾個(gè)機(jī)器沒賣,如果這個(gè)做處置或者一次性計(jì)提折舊的話有影響嗎?我們是小規(guī)模納稅人呢
老師,做匯算清繳填寫資產(chǎn)折舊攤銷表時(shí),我賬上的待攤費(fèi)用里有兩部分,辦公樓裝修按3年攤銷,還有一部分是房屋租賃費(fèi)的攤銷,我該填哪部分呢,是不是房屋租賃那個(gè)就不要填了
我們是超市,有一個(gè)開辦費(fèi),2023年全年折舊是90000元,進(jìn)損益的只有一半,還有一半是超市里面其他百貨部分?jǐn)偭耍F(xiàn)在進(jìn)行匯算清繳了,資產(chǎn)折舊及攤銷部分的金額怎么填了,是填一半,還是都要填
老師,您好,匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個(gè)表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個(gè)車正常填嗎
我們是老項(xiàng)目的房地產(chǎn)企業(yè),對方開了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開?采購發(fā)票開完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購入一輛車,賬面價(jià)值是1118787.62元,購進(jìn)時(shí)已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計(jì)提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)普票嗎?
老師,能請教一下總公司與分公司是跨省的,獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購貨物是必須要簽采購合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬,我要交增值稅12萬,小稅種交多少錢怎么算
我問一下,就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個(gè)設(shè)備機(jī)臺(tái),然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個(gè)的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請問24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報(bào)怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個(gè)點(diǎn),能開6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)或者2個(gè)點(diǎn)的普票嗎?
是的,待攤費(fèi)。資產(chǎn)折舊攤銷這張表我做所有的折舊,然后折舊金額跟期間費(fèi)用表里面的折舊金額不是對不上了嗎,期間費(fèi)用表只有一半
第1列和第4列填寫的是原值,不管你攤銷沒有,都需要填寫。
然后第二列和第五列,這里填寫的是2023年攤銷的金額。
2023年的總的攤銷是90000元,我當(dāng)時(shí)做的的會(huì)計(jì)分錄是,借,管理費(fèi)用4500 其他應(yīng)付款4500 貸,長期待攤費(fèi)用90000。我的意思是資產(chǎn)折舊表弟二列和第三列是填90000還是4500元,期間費(fèi)用那張表是填4500對嗎
當(dāng)你攤銷到期,他應(yīng)付款是什么意思,這個(gè)不是攤銷的,攤銷的話是管理費(fèi)用或者成本填寫的是4500。
其他應(yīng)付款是其他一些百貨部承擔(dān)的。
你好,那就相當(dāng)于是紅沖,這個(gè)不是攤銷。
總的攤銷沒錯(cuò)的,我們是超市,這個(gè)不是我一個(gè)在用,其他百貨部也在用,其他百貨部的收入在我們核算,有收入我們就要給他們,就是貸,其他應(yīng)付款,然后他們費(fèi)用分?jǐn)偟臅r(shí)候就借其他應(yīng)付款
你好填寫管理費(fèi)用4500的。
我這里的期間費(fèi)用表是填4500元,資產(chǎn)折舊表是填90000元對吧
是的對的是的對的是的
好的,謝謝老師,這樣處理沒問題吧,
可以的,可以這么做的。