您好,外賬的分錄做得也不對(duì),1000實(shí)收資本,200是資本公積, 把做錯(cuò)的分錄調(diào)整紅沖200,同時(shí)要更正申報(bào)當(dāng)年的印花稅,實(shí)收資本交過(guò)印花稅了,這個(gè)就體現(xiàn)我們是真的做錯(cuò)賬了

老師,現(xiàn)在實(shí)收資本是不需要驗(yàn)資的嗎?錢(qián)也可以?huà)熨~? 公司注冊(cè)資金1000萬(wàn), 借:其他應(yīng)收款~大老板600萬(wàn) 其他應(yīng)收款~二老板400萬(wàn) 貸:實(shí)收資本1000萬(wàn)
老師老板打進(jìn)來(lái)100萬(wàn)做往來(lái)!現(xiàn)在想把它轉(zhuǎn)實(shí)收資本,但是銀行回單上沒(méi)有標(biāo)注投資款字樣,請(qǐng)問(wèn)可以轉(zhuǎn)做實(shí)收資本嗎?
賬上沒(méi)有實(shí)收資本,基本都用的是老板自己的錢(qián),掛在其他應(yīng)付款上,現(xiàn)在要求五年內(nèi)實(shí)繳,能否把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入到實(shí)收資本,從現(xiàn)在開(kāi)始,老板打給公司的錢(qián),備注投資款,直接計(jì)入實(shí)收資本?
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),老板打款備注投資款,外賬直接入賬到實(shí)收資本,現(xiàn)在賬上數(shù)字是實(shí)收資本1200萬(wàn),老板不想增資,那這個(gè)實(shí)收資本可以直接做一筆調(diào)成老板的往來(lái)嗎?
2020年公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)繳也都到位了,老板有筆62萬(wàn)當(dāng)時(shí)打進(jìn)公賬,備注投資款了,以前會(huì)計(jì)將這筆做到資本公積里了,因?yàn)槌^(guò)實(shí)收資本部分,現(xiàn)在老板想調(diào)為借款可以嗎
老師您好,有個(gè)員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺(jué)說(shuō)不出來(lái)是什么感覺(jué),空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開(kāi)發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報(bào)成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對(duì)吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話(huà),每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專(zhuān)利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢(qián),是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián),還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷(xiāo)售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


我剛查了下 當(dāng)期的印花稅都沒(méi)有申報(bào)資金賬簿的
哦哦,我們的外賬也不太專(zhuān)業(yè)了,要調(diào)整得把這些印花稅補(bǔ)上,
紅沖調(diào)整成資本公積也需要補(bǔ)繳印花稅嗎?
您好,我的意思1000萬(wàn)元的資本金的印花稅要申報(bào)了,不是申報(bào)1200
好的 那分錄直接調(diào)整 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
您好,風(fēng)險(xiǎn)有呀,實(shí)收資本不能隨便調(diào)整的,但現(xiàn)在不是配套把印花稅申報(bào)了,就是以前做錯(cuò)了么