不開(kāi)發(fā)票 你們捐贈(zèng)不用開(kāi)
老師,視同銷(xiāo)售 比如投資 捐贈(zèng) 利潤(rùn)分配 是借:長(zhǎng)期股權(quán)投資/營(yíng)業(yè)外支出/利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)?
老師早!企業(yè)購(gòu)買(mǎi)100套書(shū)桌捐贈(zèng)給學(xué)院的賬務(wù)處理,理論上視同銷(xiāo)售。借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額?還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)庫(kù)存商品按接收價(jià)為市場(chǎng)售價(jià)276250元(有收據(jù)),會(huì)計(jì)分錄借:營(yíng)業(yè)外支出_捐贈(zèng)支出276250;貸:庫(kù)存商品96392.44(成本價(jià))應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)31780.97營(yíng)業(yè)外收入148076.59(差額),請(qǐng)問(wèn)老師這么做對(duì)嗎?
郭老師捐贈(zèng)支出視同銷(xiāo)售賬務(wù)處理:借營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 貸:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那么老師開(kāi)票時(shí)咋開(kāi)?
老師捐贈(zèng)支出視同銷(xiāo)售賬務(wù)處理:借營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 貸:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那么老師開(kāi)票時(shí)咋開(kāi)?
公司注銷(xiāo)掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷(xiāo)售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣(mài)給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫(xiě)到付,本來(lái)是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢(qián)給我,我怎么給回公司呢,我要寫(xiě)什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬(wàn),24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒(méi)有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
老師,電子稅務(wù)局打印公司的發(fā)票給會(huì)計(jì)做賬,負(fù)數(shù)發(fā)票和已紅沖發(fā)票正數(shù)是不是不用提供會(huì)計(jì)?紅沖的發(fā)票是對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)的這樣發(fā)票嗎?
這個(gè)是收款人給你們開(kāi)捐贈(zèng)票據(jù)
老師,如果還有其他同學(xué)問(wèn)一樣的問(wèn)題的話,請(qǐng)回復(fù)的內(nèi)容稍微改變一點(diǎn)點(diǎn),謝謝
好的 有個(gè)一樣的提問(wèn) 不過(guò)我沒(méi)接
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師申報(bào)增值稅的時(shí)候咋填附表一了
一般納稅人的嗎?13%銷(xiāo)售貨物,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 但是注意這里填寫(xiě)的是市場(chǎng)的價(jià)格
這樣的話增值稅收入和賬面的不是不一樣了0
對(duì)的 所得稅需要視同銷(xiāo)售 填寫(xiě)這個(gè)視同銷(xiāo)售明細(xì)表
增值稅收入和所得稅收入是一樣的嗎老師
你好對(duì)的 是這么做的
我咋覺(jué)得不一樣,你看增值稅是按市場(chǎng)價(jià)格,所得稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
你好,你匯算清繳的時(shí)候有一個(gè)視同銷(xiāo)售明細(xì)表,在這里面填寫(xiě)你市場(chǎng)價(jià)格。寫(xiě)了之后,他在105000這里自動(dòng)取數(shù),它不就一致了。
老師,我是指的平常那個(gè)預(yù)扣預(yù)繳,那時(shí)候他那個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅,他那個(gè)收入不一樣,這會(huì)不會(huì)受到影響呀?
好,匯算清繳,你調(diào)整成一致的沒(méi)有關(guān)系。
老師,我是指的平常那個(gè)預(yù)扣預(yù)繳,那時(shí)候他那個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅,他那個(gè)收入不一樣,這會(huì)不會(huì)受到影響呀?老師,就是不一致哦,有什么影響嗎?
你好 布局很有可能會(huì)問(wèn)起來(lái)。
稅務(wù)局很有可能問(wèn)起來(lái),你們自己解釋一下的。