你好,是不能按照復數(shù)填寫的。
老師,小規(guī)模2020年開了一張跨年的紅票 借 應付賬款 負數(shù) 貸 收入和稅 負數(shù) 借 成本 負數(shù) 貸 商品 負數(shù) 這樣對嗎,今年的匯算清繳我需要哪里調整嗎
老師,在收到發(fā)票時我紅沖了之前的工程成本后,在確認收入,工程施工結轉成本的時候 ,工程施工不就變負數(shù)了嗎
老師,第三季度當時成本票收不到,預交了2萬左右的企業(yè)所得稅,第四季度結賬的時候所有的成本費用發(fā)票都收到了,導致成本大于收入了這樣有風險嗎?結賬利潤總額成負數(shù),所得稅對應也成負數(shù),匯算清繳的時候在退稅嗎,這樣有什么風險嗎
老師,23年沖銷22年開錯的發(fā)票,并在23年開正確的發(fā)票,需要把22年的收入負數(shù)沖銷,然后根據(jù)正確的發(fā)票做收入,那對應的成本需要先負數(shù)沖銷 再正確做嗎
老師,主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本是負數(shù)能正常申報嗎?9月銷售少但又紅沖了一張4月的銷售單,就成了負數(shù)了
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我填零,因為他還有其他的費用等,這樣我的利潤總額和財報不一樣,需要填調整表嗎
那你的財務報表肯定也得調整
賬上調嗎?不能賬不能調吧
賬不調,因為你賬上本來就是沖銷的
調匯算清繳的調整表哪個表?
你這個都是負數(shù),不能自己什么得去稅務局申報。
大廳說不能填負數(shù) 填零
那你就只能是填寫零申報。