你好,如果對(duì)方?jīng)]有確認(rèn)入賬的話,開了紅字確認(rèn)單,然后你再確定開發(fā)票,直接就能開出來。
老師數(shù)電發(fā)票作廢,紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入,增值稅用途狀態(tài)顯示已勾選未確認(rèn),那我要開具紅字發(fā)票就是需要對(duì)方確認(rèn)了我才可以開嗎
老師,我8月份開數(shù)電票,8月份開紅字發(fā)票。那么,在錄入紅字信息確認(rèn)單的錄入之后,無需確認(rèn),直接開具成功,那么,檢驗(yàn)是否開紅字的方法,是不是,在紅字發(fā)票業(yè)務(wù)那里,有紅字發(fā)票記錄,就算是成功了是嗎?
電子發(fā)票開錯(cuò)了,紅沖是直接填寫紅字信息確認(rèn)單錄入就好了嘛?不需要發(fā)出嗎?
老師,4.24數(shù)電發(fā)票開票有誤,貨未發(fā)出,暫時(shí)不開票,是不是直接紅字信息確認(rèn)單錄入就可以,其他的什么紅字信息確認(rèn)單處理和紅字發(fā)票開具都不需要操作了吧
小規(guī)模納稅人,在開具紅色發(fā)票,首先就是紅字信息確認(rèn)單錄入,錄入完就是紅字信息確認(rèn)單處理,就可以了吧,不用再開紅字發(fā)票了吧,那個(gè)紅字發(fā)票展示了紅色確認(rèn)單
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
這為什么不讓開呢
對(duì)方?jīng)]有確定,我這邊發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了就確定紅色確認(rèn)單了
哦,他不讓開什么,出現(xiàn)了什么提示。
沒啥提示。下面就是暫無數(shù)據(jù)
請(qǐng)問下。這開還用開紅色發(fā)票嗎
你去看一下發(fā)票查詢里面是不是已經(jīng)開出來了?
這是開出來了嗎
就看一下你這個(gè)附屬發(fā)票應(yīng)該是多少,核對(duì)一下不就行了。你這里面所有的都是負(fù)數(shù)呀,我也不清楚你開出來了沒有。你之前的金額稅額是多少。
我是說開具了紅色確認(rèn)單錄入,錄入完就在紅色確認(rèn)單處理里面了
對(duì)的是的,是這么做的。
還用其他的嗎
以后不需要做其他的。