你好,查賬的話一般就是三年的。
本公司是商貿(mào)公司,主要經(jīng)營汽車銷售和汽車配件銷售的,每個月開票金額200萬左右,我們每個月都有足夠的進(jìn)項發(fā)票,還需要交增值稅嗎。如果長期不交增值稅,稅負(fù)率達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),會不會被稅務(wù)局查呢
資料一:A注冊會計師在審計工作底稿中記錄了審計計劃,部分內(nèi)容摘錄如下:(1)A注冊會計師擬對甲公司2020年度新增的三家重要經(jīng)銷商進(jìn)行實(shí)地走訪,提前將訪談提綱發(fā)送給甲公司銷售經(jīng)理,由其轉(zhuǎn)交給經(jīng)銷商。資料二:A注冊會計師在審計工作底稿中記錄了實(shí)施進(jìn)一步審計程序的情況,部分內(nèi)容摘錄如下:(2)甲公司的直銷設(shè)備在送達(dá)客戶指定場所并安裝驗收后確認(rèn)收入。在測試直銷設(shè)備營業(yè)收入的完整性時,A注冊會計師檢查了倉儲部門留存的出庫單的完整性,從中選取樣本,追查至營業(yè)收入明細(xì)賬,結(jié)果滿意。要求:針對上述事項,假定不考慮其他條件,逐項指出資料所列實(shí)質(zhì)性程序是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡要說明理由。
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務(wù)局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補(bǔ)這個所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,我們公司是一般納稅人現(xiàn)在不經(jīng)營了,可以走簡易注銷程序,我想了解的是8月增值稅已經(jīng)交完了。委托的記賬公司給走程序,說要交3季度的印花稅和所得稅,所得稅這個注銷的話也要匯算清繳嗎?在會計利潤的基礎(chǔ)上調(diào)整調(diào)減嗎?那么走簡易注銷程序的匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和正常的扣除比例一樣嗎?
小微企業(yè),兩年前已經(jīng)不經(jīng)營了,當(dāng)時也去工商局稅務(wù)局辦理過注銷,也給開了個什么小票,還說過后會自動吊銷。然后一直都不管了,到現(xiàn)在兩年多了,突然看到短信說企業(yè)因為沒有按時提交年報什么的,被列入經(jīng)營異常名錄。天眼查還查到存續(xù)開業(yè)狀態(tài)。為什么會這樣,兩年前已經(jīng)去注銷過的,什么情況?
咋建筑行業(yè)。怎么一會工程施工—人工費(fèi),一會應(yīng)付職工薪酬的
沒有報關(guān)手續(xù)的出口材料銷售,怎么收匯
小規(guī)模勞務(wù)公司可以選擇開3個點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票嗎
空壓機(jī)保養(yǎng)進(jìn)入什么科目
老師,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)三年前的賬,有一張費(fèi)用票,不小心輸錯數(shù)字,把5敲成2,少錄了3000金額。 能不能不從以前年度損益調(diào),直接做一筆紅字,一筆正數(shù),調(diào)平?
加工廠想精準(zhǔn)核算成本應(yīng)該怎么做?
老師,咨詢一下,2024年2季度所得稅季報的時候把兩輛車的賬面價值一次性稅前扣除了,現(xiàn)在匯算清繳要不要把2024年的折舊費(fèi)調(diào)增上稅?2季度的時盈利了40多萬,但全年下來企業(yè)是虧損的這個折舊費(fèi)是不是不用調(diào)增啊?
請問給客人贈送酒水 酒水成本沒有減導(dǎo)致毛利率高,上個月做了一筆借庫存商品總倉貸其他應(yīng)付款-酒水 借成本酒水貸庫存商品總倉這么做是對的嗎?
1~3月份累計利潤總額是負(fù)數(shù)的,那第一季度申報企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,對嗎?老師
找答疑的郭老師,謝謝
那企業(yè)從來沒交過社保,會不會被揪出來當(dāng)做問題讓補(bǔ)交啊
這個應(yīng)該不會的,這個社保他應(yīng)該不會查。
個人獨(dú)資企業(yè)在被注銷查賬的時候一般容易在哪里出現(xiàn)哪些問題呢老師
一般就是比如說有沒有瞞報收入,少報收入的情況,一般主要是他這樣。