業(yè)務(wù)還沒發(fā)生,計(jì)入預(yù)收賬款,暫時(shí)不做收入
老師,我們是裝修公司,已收客戶款項(xiàng),發(fā)票已開,但還沒發(fā)生成本,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫?確認(rèn)收入時(shí)要同時(shí)確認(rèn)成本嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司預(yù)售了客戶的裝修款,但是還沒有發(fā)生業(yè)務(wù),需要提前確實(shí)收入嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司預(yù)收了裝修款并給業(yè)主開具了裝修款發(fā)票,但是還沒有開始施工,這個(gè)收入要記到主營業(yè)務(wù)收入里嗎?
請(qǐng)問老師,我們企業(yè)收到一筆客戶付來的服務(wù)費(fèi)款項(xiàng),但是我們沒開發(fā)票,這種需要確認(rèn)無票收入嗎
老師,我們有一個(gè)裝修工程項(xiàng)目,是根據(jù)工程進(jìn)度及收款金額確認(rèn)收入,因?yàn)椋櫩筒粷M意裝修效果,拒絕支付尾款,請(qǐng)問尾款,我們公司還需要確認(rèn)收入嗎?有沒有具體的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定怎么處理這類業(yè)務(wù)?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,那需要預(yù)繳所得稅嗎
不需要預(yù)交所得稅,開票時(shí)才做
現(xiàn)在要做去年的匯算清繳嘛,就是是去年收的款,一直在預(yù)收里,也不用現(xiàn)在就預(yù)繳所得稅對(duì)吧
是的,就是那樣子處理
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。