同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 是的
老師,如果個人的個稅由公司承擔(dān)了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅2000貸銀行存款(繳納的是7月份的個稅,),在做8月份工資表的時候,里面的個稅扣除項是1990,那么這少扣的10元算是公司幫忙墊付的10元嗎,借管理費(fèi)用應(yīng)發(fā)數(shù)15000貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬15000管理費(fèi)用五險一金(_5000)貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅1990貸銀行8010, ,實(shí)際上只能付8000元給員工,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅的余額是不平的
您好老師:籌開期間的酒店這樣做工資對嗎? 計提工資的時候 借 長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-社保(員工承擔(dān)部分) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時 借 長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)(公司承擔(dān)的社保) 借 其他應(yīng)付款-社保(個人承擔(dān)的社保) 貸 銀行存款 交納個人所得稅時 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款
老師你好,先有公司支付電費(fèi),之后按照公司規(guī)定從員工工資里扣除員工應(yīng)個人承擔(dān)的電費(fèi),我計提工資的時候應(yīng)該計提應(yīng)發(fā)工資吧?從公司賬戶上扣除電費(fèi)的時候,我做的分錄是借:管理費(fèi)用—電費(fèi),其他應(yīng)收款—墊付員工的電費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)放工資了,員工的電費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄
老師,我們公司的個稅,是由員工來負(fù)擔(dān) 的,那這個賬上應(yīng)該怎么做呢?這部分是不能做費(fèi)用的吧?正常由員工負(fù)擔(dān)就掛其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅吧
老師,個人所得稅是個人承擔(dān)的,由單位代扣代繳。 發(fā)工資時,做賬 借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) 其他應(yīng)收款—個人社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 是不是還要有一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 貸;銀行存款—員工的賬戶
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎