您好 請(qǐng)問你們科目余額表的數(shù)據(jù)是平的么

老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師好,我中途接賬回來,原科目余額表是平的,沒有預(yù)付賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表中有預(yù)付賬款。我按科目余額表錄了初始數(shù)據(jù)進(jìn)軟件后生成的資產(chǎn)負(fù)債表就跟我接回來的資產(chǎn)負(fù)債表不一致了,怎么處理呢?
半路結(jié)賬回來的,原來不知道他們是不是用固定資產(chǎn)模塊做賬的,現(xiàn)在我們用的軟件沒有固定資產(chǎn),這樣會(huì)導(dǎo)致后期固定資產(chǎn)不平嗎?
半路結(jié)賬回來,財(cái)務(wù)軟件沒有固定資產(chǎn)模塊,根據(jù)科目余額表建賬后發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)不平怎么辦?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實(shí)際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個(gè)公司,一個(gè)用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營(yíng)車改裝。出納,不小心把這個(gè)公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊(cè)了一個(gè),一般納稅人公司,專門賣中國(guó)重汽的輕客車,這是第二個(gè)公司,10月份,又成立了一個(gè)小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個(gè)公司。實(shí)際的老板,是三個(gè)男老板,用品和汽車銷售都是一個(gè)法人,是這其中一個(gè)老板的老婆。最后成立的一個(gè)公司,找了一個(gè)法人,出納做收支日?qǐng)?bào)表,報(bào)銷的,或者直接采購(gòu)改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個(gè)實(shí)際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票怎樣報(bào)
老師,您好,臨時(shí)工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實(shí)際施工的過程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時(shí)候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),那少部分的材料費(fèi)的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個(gè)
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開公積金多久可以貸款?
年終獎(jiǎng)是和最后一個(gè)月工資合并計(jì)算繳納個(gè)人所得稅是嗎?另一種就是單獨(dú)計(jì)算除以12個(gè)月 是不是就這兩種 不用把年終獎(jiǎng)和全年工資合并計(jì)算是不是 舉個(gè)例子
個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)錯(cuò)人了,把離職的人一直申報(bào)個(gè)稅,未離職的沒報(bào),1月份有年終獎(jiǎng)600塊個(gè)稅,需要到稅務(wù)局去更改嗎?


科目余額表是平的,就是固定資產(chǎn)不平
可以把您科目余額表跟錄入的數(shù)據(jù)截圖一下么
明天可以給,怕是問題窗口就關(guān)閉了
科目余額就是我錄入的金額,折舊也是,賬面現(xiàn)在固定資產(chǎn)都折舊完了,
那就錄入固定資產(chǎn)原值跟累計(jì)折舊金額的期末余額 您是這樣錄入的么 明天早上六點(diǎn)多問題就應(yīng)該不能追問了