您好,這個(gè)的話是不需要的,收到了發(fā)票就不要

您好老師,我想問(wèn)下19年有一筆暫估入庫(kù)13500然后到現(xiàn)在也沒(méi)有收回發(fā)票,今年結(jié)賬我應(yīng)該怎么處理這筆帳?一直掛賬嗎?等我2020年匯繳時(shí)還需要調(diào)增嗎?
您好,老師,就是我12月的時(shí)候, 沒(méi)收到發(fā)票我做了一筆暫估入庫(kù)的庫(kù)存,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,, 現(xiàn)在不是已經(jīng)跨年度了嗎 我1月份的時(shí)候也收到了發(fā)票,想問(wèn)一下,我現(xiàn)在怎么做正確的分錄 呢
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個(gè)月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會(huì)計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師下午好!我想問(wèn)22年第二季度暫估一筆成本,但至今未收到發(fā)票,明確了到月底也拿不到,在匯算清繳時(shí)調(diào)回,賬要如何處理?
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想要問(wèn)您一下 我在12月的時(shí)候暫估了一筆成本費(fèi)用,今年5月收到了發(fā)票,我匯繳時(shí)要調(diào)賬嗎?
你好老師,記賬公司開(kāi)的記賬費(fèi)用發(fā)票是8月份的,10月份記賬可以用來(lái)成本費(fèi)用票嗎嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板娘名下有一家公司,都是法人一人持股的,廠房是共同在使用,可明確區(qū)分哪些樓是老板娘公司使用,廠房合同是以老板的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽的,發(fā)票也全開(kāi)給個(gè)人獨(dú)資企業(yè),前任會(huì)計(jì)以老板個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽了一分廠房租賃合同給老板娘的公司,說(shuō)每個(gè)月分割廠房租金,請(qǐng)問(wèn)老板娘的公司沒(méi)有租賃發(fā)票可以計(jì)租賃費(fèi)做賬嗎?我看前任會(huì)計(jì)就是這樣做的,
認(rèn)證是什么意思?抵扣是什么意思?計(jì)提是什么意思?結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思? 不抵扣勾選含稅做賬什么意思? 哪些能抵扣哪些不能抵扣?
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個(gè)期間采購(gòu)的東西付款的話是股東個(gè)人付的,到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
郭老師在嗎?問(wèn)一下7-9月份電商銷售的數(shù)據(jù)和實(shí)際開(kāi)票的數(shù)據(jù)差異較大,應(yīng)該怎么去處理?
客戶差我們的貨款沒(méi)給我們催款時(shí),對(duì)方說(shuō)讓我們開(kāi)個(gè)金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤(rùn)-333193.61元,注冊(cè)資本50萬(wàn)元已完成實(shí)繳,現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.5萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)給員工,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢?個(gè)稅怎么申報(bào)才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷項(xiàng)少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)變更法人的流程?這個(gè)有沒(méi)有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?


假如說(shuō)沒(méi)有收到呢?
沒(méi)有的話,這12月份暫估的需要調(diào)增