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Q

老師,我們單位去年企業(yè)所得稅交的少,在所得稅匯算清繳時想多交點稅,我該從幾個方面下手呢,我們公司沒有無票費用?

2024-05-24 23:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-24 23:59

你好,那就只能增加無票支出

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快賬用戶3023 追問 2024-05-25 00:13

要怎么增加,需要調整報表,增加分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-25 05:43

不需要增加分錄,在105000的30行1列填寫

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快賬用戶3023 追問 2024-05-25 07:45

這個無票支出賬上沒有,所以不管賬上有沒有,就只能在這調了?

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齊紅老師 解答 2024-05-25 09:11

是的,您的理解非常正確

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你好,那就只能增加無票支出
2024-05-24
你好!可以這樣處理的
2021-07-09
你好? ? ? ?你做營業(yè)外收入去干嘛 。 你要以后抵減。 你直接做沖計提:借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調整? 借? ?”以前年度損益調整貸利潤分配 -未分配利潤 ;? ?到時你發(fā)生所得稅 做計提在貸方。? 應交稅費 -應交企業(yè)所得稅借貸方會自動抵減的?
2021-06-11
你好同學,你直接走以前年度水泥調整吧,然后這個發(fā)票費用可以在匯算清繳的時候調減
2023-03-15
您好 填納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調增
2022-04-20
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