你好,借研發(fā)支出。貸應(yīng)付職工薪酬
我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
計(jì)提工資的時(shí)候是借管理理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬 ,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款未付工資。發(fā)放的時(shí)候是借未付工資,貸銀行存款其他應(yīng)付社保啥的,如果是晚兩個(gè)月發(fā)工資,其他應(yīng)付款未付工資最后有余額,這樣可以嗎?
你好,發(fā)放上月工資的時(shí)候,有一個(gè)人的工資暫時(shí)不發(fā),是不是這樣做,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-社保/公積金,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅,其他應(yīng)收款-個(gè)人?
你好,小規(guī)模代理記賬公司。提職工代扣的個(gè)人社保。錄的時(shí)候借記應(yīng)付職工薪酬,職工工資。貸其他應(yīng)付款。發(fā)放時(shí)借記其他應(yīng)付款。貸記銀行存款。如果銀行存款沒有錢貸記其他應(yīng)付款這樣做分。分錄可以嗎?
而是請(qǐng)教一個(gè)問題哈,就是發(fā)工資的時(shí)候是 借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn),銀行存款。 等到交保險(xiǎn)的時(shí)候,是借應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款-個(gè)人保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款 我就是沒大理解,就是發(fā)工資的時(shí)候把個(gè)人部分扣出來,交保險(xiǎn)的時(shí)候再把個(gè)人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應(yīng)收款不應(yīng)該是借加貸減嗎? 為什么他發(fā)工資扣這一部分?他是在貸方交保險(xiǎn)的時(shí)候,這個(gè)其他應(yīng)收款在借方呢?
客房要求多開票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對(duì)預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對(duì)嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問題但是個(gè)稅申報(bào)沒有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師,我想問一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費(fèi)發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購買車輛要交10個(gè)點(diǎn)的購置稅,我抵扣是按照13個(gè)點(diǎn)抵扣,這么算下來我實(shí)際是不是只能抵扣3個(gè)點(diǎn)?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個(gè)乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請(qǐng)問“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類嗎?
個(gè)體工商戶的工資也需要在扣繳端申報(bào)嗎