在的具體的什么問題的
請郭老師回答一下關(guān)于“小規(guī)模納稅人增值稅繳納”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“增值稅一般納稅人開具普通發(fā)票的賬務(wù)處理”問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“增值稅賬務(wù)處理”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“增值稅賬務(wù)處理”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“電子賬簿”的問題,其他人不要接,接了也請退回
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
郭老師好,假如銷項(xiàng)稅是10萬,進(jìn)項(xiàng)稅是8萬,請看一下分錄對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬
可以的,可以這么做的
郭老師,請問如果不做第一個分錄,直接做第二個分錄可以嗎?
可以的,就是你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。
郭老師,那么怎么做賬才正規(guī)呢?是有余額好還是沒有余額比較好呢?
上面寫的那個就是正規(guī)的呀
郭老師,您的意思是最上面兩個分錄的屬于比較正規(guī)的對吧?也就是做了這兩個分錄后,進(jìn)銷項(xiàng)稅額就平了為0了對吧?
是的對的,是這么做的
嗯嗯,郭老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表上面的會計(jì)科目,如果放在財(cái)務(wù)報表上的話,就不是叫會計(jì)科目,而應(yīng)該叫項(xiàng)目對嗎?
是的對的,屬于會計(jì)科目。
不是叫項(xiàng)目?
科目 資產(chǎn)負(fù)債表的科目既包括資產(chǎn)類科目,也包括負(fù)債和股東權(quán)益類科目
哦,郭老師,總感覺目前學(xué)到的知識點(diǎn)很零散,怎么才能形成一個比較完整的框架結(jié)構(gòu)呢?
慢慢接觸,這個不能急 不能一下子就明白所有的 就得慢慢積累 今天看一個政策,明天收集一個政策的
嗯嗯好的,謝謝郭老師的耐心解答
不用客氣 早點(diǎn)休息