基本上老板所謂的營業(yè)額就是實(shí)實(shí)在在的流水,銷售額和營業(yè)收入是一致的。因?yàn)樗麄儾惶靼棕?cái)務(wù)的確認(rèn)制度,好多都以現(xiàn)金流為收入。 您給老板說清楚就可以了
稅務(wù)局核實(shí)我們增值稅收入和所得稅收入為什么不一致?差額剛好是增值稅申報(bào)表中銷售額。過去一年只有兩筆收人,一筆是主營業(yè)務(wù)銷售,一筆是固定資產(chǎn)清理,營業(yè)外收入,現(xiàn)在不知道問題到底出在哪里?為什么稅局會顯示少技收入
老師我們公司是去年注冊成立的了,制造業(yè),到目前都沒有在稅務(wù)上報(bào)道確認(rèn)信息。目前公司還不知道什么時(shí)候能進(jìn)去經(jīng)營期,可以待到經(jīng)營期之前兩三個(gè)月再進(jìn)行稅務(wù)報(bào)道登記嗎?不過公司只有我一個(gè)員工。這樣做有什么利弊?針對公司目前的情況可以怎樣做?
老師咨詢一下我那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)收入和報(bào)稅的金額都對的上 但是我把財(cái)務(wù)報(bào)表打印出來那個(gè)利潤表上面的營業(yè)收入和我做賬的收入不一樣,請這個(gè)是怎么回事?
老師,請問我查到21年的企業(yè)年報(bào)營業(yè)收入比增值稅申報(bào)的收入少了未開發(fā)票的收入,財(cái)務(wù)報(bào)表得營業(yè)收入也是跟企業(yè)年報(bào)的一樣,請問我該怎么去查這部分未開發(fā)票的部分收入是什么情況呢 ?
老師增值稅四舍五入差異計(jì)入0.01分,如果計(jì)提多了是不是放在營業(yè)外收入,計(jì)提少了放在營業(yè)外支出,對不呀,老師營業(yè)外支出像這種情況是不是都不能稅前扣除。因?yàn)槲业闹鳡I業(yè)務(wù)收入金額是對的,就不知道為什么增值稅會多出0.01
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
我的收入確認(rèn)主要有兩方面,一方面為交的定金,還有一方面為出完庫的應(yīng)收賬款,可是這個(gè)和銷售額不符呀
老師,我應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)期末都有余額,還有我未交增值稅貸方余額為負(fù)數(shù),這些是什么意思?這是上個(gè)月的
這些是什么意思呢?,怎樣把這些金額結(jié)轉(zhuǎn)出來?
您看著您科目余額表的余額。
未交增值稅是負(fù)數(shù)代表了留底,你把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。然后在看未交增值稅的余額是不是給你申報(bào)表的留底或者應(yīng)交增值稅稅費(fèi)能對上