你好,沒問題,正常申報是可以的。
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了,如果現(xiàn)在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數(shù)不一樣?老師,我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調(diào)增加,這樣會不會有風險?。?/p>
@郭老師,我們公司增值稅即增即退,還有外包。企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,外包加計扣除我能申報嗎?是不是有外包不能申請即增即退啊?
請問下老師,企業(yè)0申報收入的,在申報個稅的時候是不是也要0申報,我0申報幾個月了,現(xiàn)在系統(tǒng)提示說0申報三個月了,請確認是否離職,這有風險嗎?需不需要報點個稅
請問報企業(yè)匯算清繳的時候,這么多風險提示,是不是不能申報?我再扣除類其他那里調(diào)增了130000,爭取不退稅,請問我申報有風險嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項稅額為負怎么做賬
老師,應收票據(jù)的解釋和其他貨幣資金里的銀行匯票相同,為什么不把應收票據(jù)歸在其他貨幣資金的科目??
我們公司注冊資本500萬,實收200萬,注冊資本要減資到200萬
老師您好!請問一下,小規(guī)模納稅人和一般納稅人分別怎么稅務申報
老師您好,我們是做盤扣的租賃公司,23年買進來的盤扣,有一部分是沒有發(fā)票的,當時沒入賬,現(xiàn)在才知道盤扣里面的東西出庫的話都是成套出租的,所以現(xiàn)在我要把那部分沒有發(fā)票的盤扣補進來,當時做賬盤扣做的固定資產(chǎn),現(xiàn)在補賬怎么做會計分錄
你好老師個體戶經(jīng)營超市給對方的房租費總收入的百分之八十的百分之二比如總收入是5萬這個月的房租是多少
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農(nóng)處購進煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標準箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進口設備一臺,取得海關進口增值稅專用繳款書,關稅完稅價格為168萬元,關稅稅率25%,支付由海關到卷煙廠運
請問老師,如果個人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補稅兩千,這種需要年度個稅匯算申報嗎?因為不是不超過12萬可以免申報嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財務系統(tǒng)上除了其他應收/應付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎