您好,企業(yè)所得稅年報(bào)是在5月底之前,5.31前都可以哦
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳今年會(huì)延期嗎?還是說和往年一樣,必須在5月31號(hào)之前上報(bào)完成。
老師,請(qǐng)問我公司本月補(bǔ)申報(bào)5-7月份的個(gè)人所得稅,在客戶端申報(bào),前面5-6月份都可以申報(bào),但是7月份就不行,為什么呢,要怎么操作才可以
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)是不是在5月底之前申報(bào)就可以?
老師,請(qǐng)問2021年年終獎(jiǎng)是2022年4月底發(fā)放的,那企業(yè)所得稅匯算清繳是在5月申報(bào)完個(gè)人所得稅后申報(bào),還是說也可以在之前申報(bào)
老師:企業(yè)所得稅年度A表和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),這兩個(gè)表,這個(gè)月可以填,也可以在5月31號(hào)前,再去填寫申報(bào),是吧?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
那就是這個(gè)月的報(bào)稅期是5.22號(hào),現(xiàn)在依然也是正常在稅局點(diǎn)我要申報(bào),申報(bào)年報(bào)是吧
您好,是的,是這么理解的哦
老師,我在大廳更改了23年12月的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那后面24年1-4月也要在大廳更正嗎,還是說不用管了
您好,24年1-4月不用管的,只是23年12月有誤更正
那就是這數(shù)據(jù)都是單獨(dú)的,不是有聯(lián)系對(duì)不
您好,是的,不聯(lián)系的,如果是年報(bào)更正了,24年1季度的負(fù)債表的期初數(shù)要更正一下,增值稅申報(bào)各年是獨(dú)立的