一樣的,新建賬套,錄入期初余額
老師,你好,請教你一下,就是之前我們公司的外賬是給外賬公司在做,現(xiàn)在準備接回來,我起賬的話,是不是從頭開始把數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng),還是說我之前直接把數(shù)據(jù)合計,然后從7月份開始起賬啊
老師,你好,我從外賬公司,把賬務接過來,我直接在我這邊報稅,為什么她們的專項扣除沒有導入這邊來,專項扣除是0,我要怎么搞啊,老師
之前一直都是外賬公司做賬,現(xiàn)在拿回來了,我們用的財務軟件不一樣,怎么辦,重新建賬嗎,如果重新建賬是按照外賬公司交接的數(shù)據(jù)算期初余額嗎
你好,我們公司從外賬公司接賬回來,因為做賬財務系統(tǒng)不一致,無法直接導入,現(xiàn)在如何建賬比較好
老師你好,我想請教個問題,就是我們公司的業(yè)務都是通過投標后中標才有業(yè)務,然后公司領導會給客戶一些好處,領導直接從公賬轉(zhuǎn)賬到他自己賬戶,然后在取出來給客戶,公賬這筆款如何做賬比較好? 每次提款都是5萬,有時候一個月提款幾十萬,提現(xiàn)的話賬上現(xiàn)金太多余額了 做費用又沒有對應的憑證,像這種情況如何處理風險比較小呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
5月接4月建賬,到時候2季度利潤報表是不是要手動加一下
財務報表都是自動生成的呀
期初余額包括一些什么了
就是你3月末資產(chǎn)負債負債表的余額和利潤表科目的本年累計