你好,出納主要收到了貨款,在總賬里面做分錄,可以在憑證查詢里面,看之前做的憑證,對(duì)照著做就可以
老師們,我在一家公司快2個(gè)月了,3個(gè)月實(shí)習(xí)期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒(méi)有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來(lái)入賬,前期會(huì)計(jì)都是自制表格計(jì)提折舊,但是入財(cái)務(wù)軟件并沒(méi)有分明細(xì),是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個(gè)固定資產(chǎn)臺(tái)賬共有600多臺(tái)機(jī)器設(shè)備,但前期會(huì)計(jì)只入賬了170多臺(tái),現(xiàn)在我想計(jì)劃先實(shí)際盤點(diǎn)一下這些機(jī)器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的,這些機(jī)器設(shè)備部分在倉(cāng)庫(kù),部分在不同項(xiàng)目來(lái)回使用,還有部分閑置(其實(shí)已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說(shuō)是為了代表公司有實(shí)力也沒(méi)有處理,因?yàn)橛邢嚓P(guān)部門會(huì)來(lái)定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒(méi)有一個(gè)完善的管理體系來(lái)管理這部分資產(chǎn),我也沒(méi)有盤點(diǎn)過(guò)這么多的機(jī)器設(shè)備,請(qǐng)教老師們給我一個(gè)具體詳細(xì)點(diǎn)的盤點(diǎn)計(jì)劃步驟?
老師們,我們公司內(nèi)部報(bào)銷,就是所有開(kāi)支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單,先由會(huì)計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長(zhǎng)簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字(若是付款會(huì)蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問(wèn)題是,總經(jīng)理和董事長(zhǎng)那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對(duì)這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭(zhēng)論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長(zhǎng)也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請(qǐng)單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬,我的意見(jiàn)是掛賬時(shí)先讓會(huì)計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會(huì)計(jì)掛賬,報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字那里就空著(這個(gè)地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時(shí)寫付款申請(qǐng)單(上面也由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會(huì)計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)
老師們,2020年的賬我還沒(méi)過(guò)賬沒(méi)結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過(guò)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過(guò)賬,都是自動(dòng)的,但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤(rùn)”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”嗎?我是2020年7月份來(lái)這的,我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請(qǐng)問(wèn)老師我該不該將2020年12月末本年利潤(rùn)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒(méi)有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來(lái),打算從第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒(méi)有記錄,這種我是不是沒(méi)辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒(méi)看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬(wàn)多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
老師們,我們是小規(guī)模建筑裝飾企業(yè),今年9月份承包了一個(gè)200萬(wàn)的酒店裝飾裝修項(xiàng)目,施工隊(duì)是外包的,但材料我們負(fù)責(zé)采購(gòu),因?yàn)楣疽彩墙衲?月份成立的,現(xiàn)在辦公室里的人及項(xiàng)目經(jīng)理加起來(lái)也就10個(gè)人左右,老板找的親戚做倉(cāng)管,但他沒(méi)有這方面的經(jīng)驗(yàn),還發(fā)牢騷說(shuō)沒(méi)經(jīng)驗(yàn),出納自己定位她是成本會(huì)計(jì),她用的是手動(dòng)表格的辦法,都一個(gè)多星期也沒(méi)有弄出來(lái)入庫(kù)單和出庫(kù)單,這部分管理工作比較混亂,我想如果使用進(jìn)銷存軟件并指導(dǎo)倉(cāng)管員應(yīng)該工作效率就提高了吧?但這部分成本現(xiàn)在老板不一定出,他說(shuō)明年還有上億的大項(xiàng)目,那么我想是不是有必要進(jìn)銷存軟件呢?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
你好老師,因這個(gè)學(xué)校目前剛成立,都要從頭做起,所以,建立帳套我不會(huì)。請(qǐng)指導(dǎo)
老師請(qǐng)看
點(diǎn)憑證,然后新增,可以根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)錄入憑證 在錄入憑證的時(shí)候如果科目沒(méi)有的可以新增科目
第二個(gè)菜單憑證,可以新增,和查詢憑證