 
                            朋友您好,在的哦,感謝信任

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                老師,如果法人的車租給公司用,需要去開票嘛,有哪些費用入公司成本的
老師好:我想咨詢一個事情,我們的人事今天讓我簽了一個沒有金額的勞動合同……? 這么做幾個意思……?
老師,客戶沒錢給我們,想用工抵房抵債,這種情況下,我們自己會涉及到要交哪些稅,賬務(wù)處理上是作為公司固定資產(chǎn)嗎
我公司貨幣支付對方公司(內(nèi)部單位)注冊資本金,會計分錄怎么寫,借方應(yīng)該入哪個科目,長期股權(quán)投資–成本法嗎?
員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
我還是沒有明白經(jīng)理用預(yù)提費用這個科目的本質(zhì)用意是啥?她說為了后面好對賬?我聽不懂,你給我翻譯下
朋友您好,好的,因為我們暫估庫存商品不紅沖了,記入預(yù)提費用的科目的就是暫估的, 收到發(fā)票和暫估有差異的就補計在應(yīng)付賬款,經(jīng)理是為了區(qū)分暫估和有發(fā)票的部分
意思就是說有可能是開進(jìn)來的發(fā)票比計提的多或者開進(jìn)來發(fā)票比這個計提的就是預(yù)提費用少是不是這個意思,好區(qū)分這個
還是說只為了區(qū)分少或者只為了區(qū)分多不是兩個都有,到底是哪種情況
您好,1.是的,暫估的全部在預(yù)提費用這個科目掛著,這是沒有發(fā)票的 2.為了區(qū)分有發(fā)票和無發(fā)票,多或少都在支付時那個分錄里體現(xiàn),
實際上就是意思他再過一遍應(yīng)付賬款,確認(rèn)一下這個費用到底是不是原來暫估的那么多的意思,是不是
但如果是一開始用暫估的時候用應(yīng)付賬款后面跟他不一樣也有差額呀,這也沒有啥區(qū)別呀,問題是
意思是肉眼上看分錄能看得明白,然后清楚一點兒,是吧
您好,是的,暫估的預(yù)提費用,和最終來票的?應(yīng)付賬款做的對沖
他如果暫估用應(yīng)付賬款,不也可以嗎
您好,本來就是嘛,全部用應(yīng)付賬款好多啊,用一個往來科目,大家都好做賬 經(jīng)理落后了,現(xiàn)在都不用這個科目了:新會計準(zhǔn)則,預(yù)提費用科目已經(jīng)被取消,
嗯嗯嗯,老師,現(xiàn)在就按他的來做吧
是的是的,財務(wù)經(jīng)理大,就按她的要求來
老師 現(xiàn)在又有一家是 付款了1500元錢 開進(jìn)來的發(fā)票是1500 但是對賬單是1757.6元 還有就是這個在計提的時候 還少做了一筆退貨132.1咋辦呢
哦哦,金額計算不對呀,1757.6-132.1=1625.5????,正好1500就是退257.6 借:預(yù)提費用 1757.6? ?庫存商品-257.6 貸:應(yīng)付賬款 1500 借:應(yīng)付賬款 1500? ?貸:銀行? 1500
老師我發(fā)現(xiàn)一個 問題 就是之前的會計在做暫估的分錄的時候 有一筆49的退貨 沒有去掉 導(dǎo)致多計提了費用49 現(xiàn)在付款 肯定是付的錢 不包括 已經(jīng)退貨的這筆49元錢 現(xiàn)在到我這 我咋做賬呢
您好,您查出來,把他的分錄調(diào)整一下,補一個這個退貨 借:庫存商品? -49? 貸:預(yù)提費用? -49