同學(xué),你好 嗯嗯,是的
該公司2019年5月收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為950000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,收購(gòu)的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)入庫(kù)。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價(jià)值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個(gè)題如果要將部分賣(mài)出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
老師,取得自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,票面金額10000元,可以計(jì)算抵扣增值稅,會(huì)計(jì)分錄: 借原材料~苗木9100 借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)賬稅額900 貸銀行存款10000 這樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人,木業(yè)公司。 自己開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,木材。 入庫(kù),借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 貸銀行放款 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)(加計(jì)扣除1% 貸生產(chǎn)成本 然后借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本。 銷(xiāo)售是木片上面分錄對(duì)嗎?還有需要補(bǔ)充的嘛
老師,我們自己開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,面免稅的。請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人木材入庫(kù),借原材料37943 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 3414.87 貸應(yīng)付賬款37943 是這樣嘛? ; 領(lǐng)用 比如 借生產(chǎn)成本 ; 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 原材料 完工做 ;借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 銷(xiāo)售借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
老師,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,沒(méi)開(kāi)票出去,但是有買(mǎi)材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),收到發(fā)票的時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是下個(gè)月轉(zhuǎn)?
董孝彬老師,您好!續(xù)前問(wèn)--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶(hù)變更經(jīng)營(yíng)者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢(xún)下 車(chē)輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫(xiě)哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬(wàn),2025年回來(lái)發(fā)票100萬(wàn)(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開(kāi)的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡(jiǎn)單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒(méi)有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問(wèn)題,沒(méi)有期初數(shù)(而且可能有差異爭(zhēng)議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤,然后后面盤(pán)點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤(pán)盈盤(pán)虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒(méi)有數(shù)據(jù),從5月份開(kāi)始,已工單方式一張張這樣核算出來(lái)成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請(qǐng)一一舉例說(shuō)明一下
政府補(bǔ)助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
你好,我們遇到的問(wèn)題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤(rùn)異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤(rùn)差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)總額(企稅):-222382.62;利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專(zhuān)票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開(kāi)具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開(kāi)具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專(zhuān)票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開(kāi)具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開(kāi)具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬(wàn),2萬(wàn),3萬(wàn).以下AB那種分錄便于對(duì)賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師在請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:收到農(nóng)產(chǎn)品增值稅專(zhuān)票發(fā)票我會(huì)寫(xiě)分錄 但是加計(jì)扣除的那部分 分錄怎么寫(xiě),是原材料
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額 ?貸:其他收益/遞延收益
借:生產(chǎn)成本/應(yīng)交稅費(fèi)>應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(購(gòu)入價(jià)格*1%) 貸:原材料 這是另外一個(gè)老師寫(xiě)的 對(duì)嗎
同學(xué),你好 他的分錄先做,我的后做
老師你幫我看下這樣寫(xiě)對(duì)嗎
不對(duì) 借:生產(chǎn)成本9074.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100 貸:原材料9174.31
老師采購(gòu)時(shí)原材料金額是9174.31 那這個(gè)金額也不一至 也不平
還是我第一步采購(gòu)時(shí)寫(xiě)的不對(duì)
老師我錯(cuò)了 我看清楚 了
老師是這樣的嗎
同學(xué),你好 這個(gè)先不做,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)匯總做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額 ?貸:其他收益/遞延收益