同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:銀行存款
您好老師,我公司是小規(guī)模公司,有個員工每月工資是5千元,然后每月拿加油的票另外報銷油費(fèi)1千元,我可以把這l千元做管理費(fèi)用_交通費(fèi)嗎?不想計(jì)入他的工資免得要交個稅呀
關(guān)于報銷費(fèi)用公司規(guī)定交通費(fèi)上限500元,但員工拿回來的飛機(jī)票是800元,公司給員工報了500元,多出的300元。如按500元記賬,但票的金額又不是500元。這個賬務(wù)流程怎么處理,憑證怎么做呢?
?請教老師,我們開通了工會卡,公司沒有按照工資比例計(jì)提或者交過工會經(jīng)費(fèi),但是員工的節(jié)日的福利,比如春節(jié)每人300元都是先打到工會,然后工會會通過銀行分發(fā)到員工卡里,這樣是算工會經(jīng)費(fèi)嗎?分錄是怎么做的?
老師您 好,請教一下,公司員工開自已私家車出差,加的油費(fèi),通行費(fèi),報銷時,做賬是做應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼,要是入補(bǔ)貼的話,通行費(fèi)是可以抵進(jìn)項(xiàng)的,那分錄是借:管理費(fèi)用-津貼 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬-津貼 這個分錄有問題嗎
老師,您好! 1、公司員工報銷,按照員工手冊來報銷加班餐費(fèi)補(bǔ)助,交通油費(fèi)補(bǔ)助,公司也自制了填寫餐費(fèi)、油費(fèi)報銷表格,后面附上找的餐費(fèi)油費(fèi)發(fā)票,這種需要申報個稅嗎,員工填寫了自制表格報銷明細(xì)與找的餐費(fèi)發(fā)票和油費(fèi)發(fā)票金額對不上 ,如果不填寫報銷餐費(fèi),油費(fèi)表格,又覺得沒有參考依據(jù)給員工報銷這塊費(fèi)用 ,那如果按費(fèi)用報銷是不是就不需要申報個稅啊,不附報銷自制表格
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
這個不用交個稅嗎
同學(xué),你好 不需要的
附件資料都需要什么,就是員工報銷申請單,發(fā)票,可能這個票各個時間各個地點(diǎn)的都有,要寫為什報銷嗎
同學(xué),你好 有發(fā)票就可以了,寫費(fèi)用報銷單
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利