可以的,沒問題的哈
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,我想問一下,我們是小規(guī)模納稅人代開的專票,實際繳納的增值稅比應該交的增值稅多了兩分錢,這兩分錢能計入營業(yè)外支出嗎?
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應做會計分錄。借記應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅。小規(guī)模的需要結轉嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人第一季度收入不到30萬,有個應交增值稅50塊錢,三月記賬,轉入營業(yè)外收入嗎
老師 小規(guī)模納稅人,繳納第一季度增值稅少交一分錢,賬上1分錢可以記入營業(yè)外收入嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現(xiàn)金
那如果繳納的時候多交了1分錢,可以直接記入營業(yè)外支出嗎
關鍵是你是否按發(fā)票上的收入申報的,因為申報系統(tǒng)計算誤差,可以把多交的稅計入稅金及附加
每個月都是按發(fā)票的上的稅額來做賬的,上個月季度申報的時候就多交了2分錢,然后我把這兩分錢記在了營業(yè)外支出這個可以嗎?還是我紅沖然后重新記入稅金及附加嗎?
關鍵是你自己做賬的稅額跟發(fā)票的稅額一致就差額調整稅金及附加
反正就是稅額跟發(fā)票一致的,申報的時候無論是多或少都調整到稅金及附加對吧?
是的,就是那個意思的