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老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)錯(cuò)了,點(diǎn)更正,出現(xiàn)這個(gè)界面怎么弄呀

老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)錯(cuò)了,點(diǎn)更正,出現(xiàn)這個(gè)界面怎么弄呀
2024-05-23 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-23 09:13

這種情況只能是去稅務(wù)局大廳更正申報(bào)。

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快賬用戶(hù)6910 追問(wèn) 2024-05-23 09:50

那需要攜帶什么東西呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-23 09:50

帶著公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照和申報(bào)表就行。

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這種情況只能是去稅務(wù)局大廳更正申報(bào)。
2024-05-23
同學(xué)你好 之前的作廢了沒(méi)有呢
2021-07-06
你好,同學(xué) 企業(yè)所得稅報(bào)表可以更正
2024-01-22
你好,更正申報(bào)的人數(shù)有誤,根據(jù)提示應(yīng)該是0
2022-05-26
你好 這個(gè)您繳納稅款那可以改嗎? 要是不可以手工改 可能得找稅局大廳申報(bào)一下了 賬上 可以把多交那部分先沖回 借:所得稅費(fèi)用 紅字4218.88-3978.58=240.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 紅字240.3 這多交的240.3會(huì)先在借方余額里 這樣看以后交稅時(shí)候或是退稅時(shí)候處理 假設(shè)下次計(jì)提所得稅費(fèi)用是780 但是實(shí)際繳納是780-240.3=539.7 借:所得稅費(fèi)用780 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 780 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅539.7 貸:銀行存款539.7 這樣就平了
2021-08-24
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