您好,是的,這個(gè)是沒有稅率的
老師,一般納稅購入二手車怎么做賬,只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師 “二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師單位購買車,進(jìn)項(xiàng)按13抵稅了,賣車二手車市場(chǎng)開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,單位用再開發(fā)票嗎?交銷項(xiàng)稅嗎
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
那公司轉(zhuǎn)讓汽車給個(gè)人,這個(gè)二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票是二手車市場(chǎng)開的,那公司還要開具增值稅普通發(fā)票嗎?
不用,用這個(gè)二手車的就可以,公司按價(jià)稅分離來申報(bào)
稅率按13%嗎?
一般納稅人企業(yè)
是的,前面抵扣過是按13%,沒抵扣過按3%
那增值稅申報(bào)時(shí)銷項(xiàng)稅填在哪里?
主表(增值稅納稅申報(bào)表):
第1欄“應(yīng)稅銷售額”填入不含稅銷售額;
這個(gè)不是根據(jù)開票自動(dòng)跳的嗎??jī)r(jià)稅分離會(huì)顯示錯(cuò)誤吧?
這個(gè)稅沒有,你要加上,要不然這個(gè)就是免稅
之前都是企業(yè)開一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票的
對(duì)方不要,你直接申報(bào)無票收入也一樣的
你們之前出售過車,開發(fā)票了,是吧