那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)-福利費(fèi)
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下。1.我們公司幫其他公司支付那個(gè)公司員工的工資,那個(gè)公司倒閉了,我這邊想要把錢(qián)給那邊的一個(gè)員工,但是不想交個(gè)稅,也不給他交五險(xiǎn)一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報(bào)銷(xiāo),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,是給上級(jí)公司的員工報(bào)銷(xiāo),他來(lái)我們地區(qū)的費(fèi)用。但是這個(gè)員工關(guān)系不在我們公司。這個(gè)帳應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我們單位原來(lái)的賬務(wù)是在代理記賬做的,例如說(shuō)報(bào)銷(xiāo)一筆員工的交通費(fèi),代帳的賬務(wù)處理是先借:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工。請(qǐng)問(wèn)為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:銀行存款呢?
老師,您好,我們有一筆費(fèi)用,之前是員工給我公司辦理開(kāi)戶產(chǎn)生的費(fèi)用50,當(dāng)時(shí)做的借銀行貸其他應(yīng)付款,后來(lái)這個(gè)50元員工走的報(bào)銷(xiāo)是關(guān)聯(lián)公司付的,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了,讓我把這個(gè)50和關(guān)聯(lián)公司掛往來(lái),我應(yīng)該怎么做賬做分錄
老師您好,我們不是今年一月份有發(fā)票被查出來(lái)是虛開(kāi)的(員工報(bào)銷(xiāo)的普票),但現(xiàn)在我要在賬上把這筆給沖掉,分錄應(yīng)該咋做,銀行存款不變,借方直接是管理費(fèi)用負(fù)數(shù),就是不知道貸哪個(gè)科目
請(qǐng)問(wèn)老師,我還沒(méi)來(lái)這家公司時(shí)賬是給代理記賬做的,23年4月5月6月來(lái)了一個(gè)員工想,發(fā)工資 代理記賬沒(méi)有給她做工資 也沒(méi)有給她申報(bào)個(gè)稅,發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了,我才發(fā)現(xiàn),要幫她轉(zhuǎn)成工資,我就借:管理費(fèi)用一工資,貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:其他應(yīng)收款, 我就在23年12月份補(bǔ)報(bào)了工資 可是那個(gè)員工不愿意 因?yàn)閭€(gè)稅APP上會(huì)顯示日期不同,我就決定去柜臺(tái)變更申報(bào),這樣對(duì)么?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷(xiāo)項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬(wàn)股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問(wèn)的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來(lái)做過(guò)類(lèi)似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問(wèn)3月剛成立得公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒(méi)入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師:簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下,銷(xiāo)售貨物的時(shí)候無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長(zhǎng)投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時(shí)候轉(zhuǎn)入長(zhǎng)投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸:其他綜合收益 10 借:長(zhǎng)投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤(rùn)18
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要計(jì)提嗎?分錄怎么寫(xiě)
支付寶支付的服務(wù)費(fèi)入什么費(fèi)用
那如果不是給后勤廚房幫忙造成的工傷,比如在自己崗位上造成,是計(jì)入制造費(fèi)用-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用--福利費(fèi)
都是計(jì)入管理費(fèi)用--福利費(fèi)
那后期如果保險(xiǎn)公司理賠款到賬,借:銀行存款 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 負(fù)數(shù)表示 對(duì)嗎
是的,就是那樣做就行
或者是不是也可以用其他應(yīng)收款--工傷 這個(gè)科目在中間中轉(zhuǎn)過(guò)渡也可以
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈