“ 你好,進(jìn)口商品,不需要代扣代繳企業(yè)所得稅 ”
我們出口企業(yè)收入我理解是境內(nèi)所得,在季度企業(yè)所得稅申報(bào)和匯算清繳與內(nèi)銷收入一并計(jì)算企業(yè)所得稅 那我們這種出口貨物收入,賣到了國外,還需要替境外公司代扣代繳增值稅或企業(yè)所得稅嗎?
進(jìn)口貨物代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅后,還需要繳納附加稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開的普通發(fā)票(貨物類,林業(yè)產(chǎn)品,免稅的)給企業(yè),那企業(yè)需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
進(jìn)口貨物需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
什么情況需要代扣代繳企業(yè)所得稅?代扣代繳增值稅? 向純境外企業(yè)支付,境外港口到境外目的地的保險(xiǎn)費(fèi),需要代扣代繳嗎?
貿(mào)易公司會(huì)計(jì)分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊地為準(zhǔn)嗎?公司注冊地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎