你好,沒關(guān)系的,只要你金額對就沒關(guān)系

老師您好,我想問下問下就是我匯算清繳的時候,我是2020年第一次匯算清繳,當(dāng)時是有利潤申報了稅款,后面2022年是虧損,然后今年還是虧損,現(xiàn)在我申報不過去,申報失敗,但是風(fēng)險提示項沒有任何提示,麻煩您幫我看下,謝謝老師
老師,我現(xiàn)在在更正申報匯算清繳,為什么年報已經(jīng)報了30分鐘了,匯算清繳的風(fēng)險提示說數(shù)據(jù)和利潤表的數(shù)據(jù)不一樣,可是已經(jīng)提交正確的了,風(fēng)險掃描還是和第一次的利潤表在比
老師,有個員工19年個稅匯算清繳沒做,如果做要補稅4000多,他今年做匯算清繳能退兩千,但稅務(wù)提示要先做19年匯算,他不做了,不補也不退了,老師這樣以后有什么風(fēng)險嗎
老師,我匯算清繳時候,沒有報年報,后面補的年報,我今年第一次做匯算清繳,我今天才知道會根據(jù)年報提示匯算清繳風(fēng)險,那我這樣問題大嗎,沒有提示匯算清繳風(fēng)險
老師:發(fā)現(xiàn)2022年匯算清繳納稅表有問題,可以在電子稅務(wù)局修改嗎?這樣有風(fēng)險嗎?這樣的話先申報的2023年的匯算清繳,后修改2022年的匯算清繳。以前年度虧損數(shù)據(jù)就帶不過來。這樣怎么辦。不理他有風(fēng)險嗎?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
老師資產(chǎn)總額那個數(shù)字不能保證正確,我是按照第一季度加上第三季度除2,再四個季度平均的,但是我看他們做匯算清繳資產(chǎn)總額的數(shù)字是自帶出來的,這個有出入可以嗎
可以有差異,沒關(guān)系的,你按我給你的方法做計算
好的,萬分感謝老師的解答
不客氣的,工作順利