您好,是的,就是這樣的
老師,應(yīng)收賬款的余額表 ,期末余額 (貸方)是不是就是表示我們已收款未開(kāi)發(fā)票給客戶
老師,應(yīng)付賬款的期末余額在借方是15000,表示什么,是對(duì)方欠我們票嘛?
老師應(yīng)付賬款借方有余額表示我們款付給供貨商了,發(fā)票對(duì)方還沒(méi)有給我們對(duì)吧?
老師,應(yīng)付賬款期末借方余額,表示多付了對(duì)不?
應(yīng)付帳款,期末余額在借方,是表示對(duì)方欠我們發(fā)票嗎
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
老師,請(qǐng)問(wèn)單位有工會(huì)獨(dú)立賬戶的返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么提出來(lái)?
請(qǐng)教老師一個(gè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題,接受銀行委托,在其銀行開(kāi)設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個(gè)月。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請(qǐng)教:財(cái)務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級(jí)科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個(gè)內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開(kāi)始,上個(gè)會(huì)計(jì)就做了3.4.5號(hào)三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號(hào)業(yè)務(wù)開(kāi)始記,上個(gè)會(huì)計(jì)的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對(duì)余額,在記
每月是已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開(kāi)具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項(xiàng)目部購(gòu)買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷售費(fèi)用增加50000,營(yíng)業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補(bǔ)貼沒(méi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入(之前會(huì)計(jì)直接抵消了廣告費(fèi)支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒(méi)紅頭文件不能直接做抵消,廣告費(fèi)增加,營(yíng)業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國(guó)企代采購(gòu)固定資產(chǎn)。采購(gòu)的固定資產(chǎn)開(kāi)具的發(fā)票又是企業(yè)名字?,F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
借方是正數(shù),是表示未給我們開(kāi)票對(duì)吧?老師
應(yīng)付賬款在借方是指你們付過(guò)錢了,如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),是你們多付了,對(duì)方?jīng)]開(kāi)票
那貸方正數(shù),是對(duì)方開(kāi)了發(fā)票給我們,我們還沒(méi)付的貨款對(duì)吧?
是的,是的,就是這樣的
那老師,應(yīng)收借方余額,是我們開(kāi)了發(fā)票給客戶,對(duì)方?jīng)]付款,對(duì)吧,那貸方正數(shù)余額,是啥意思忘了
貸方是正數(shù)代表別人付過(guò)錢了
貸方正數(shù),是客戶付過(guò)錢了,我們沒(méi)給他開(kāi)票?
開(kāi)過(guò)票了,對(duì)方付了錢
那應(yīng)收賬款不就不用管貸方余額了,已開(kāi)票已付款,對(duì)吧老師
是的,就是你說(shuō)的這樣的
老師,那應(yīng)付賬款不是借貸都要看,借方,是付了錢了,還沒(méi)給我開(kāi)票,貸方是收了票了,還沒(méi)給對(duì)方付錢,對(duì)吧老師?
是的,是的,就是這樣的
那老師,應(yīng)付,貸方的余額0.2這可以理解為,對(duì)方給我們優(yōu)惠了0.2不用支付了,那怎么做分錄清零?
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里面
借營(yíng)業(yè)外收入,貸記什么科目呢
借:應(yīng)付賬款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師那應(yīng)付借方余額,發(fā)票,對(duì)方不給開(kāi)給公司了,怎么做分錄,怎么清零
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:應(yīng)付賬款