您好, 不需要,可以直接入今年里面
老師好,今天財(cái)務(wù)才說(shuō)昨天送出去有張發(fā)票作廢了,需要重開(kāi),今天1號(hào),隔月了,但是我還沒(méi)有匯總上傳,請(qǐng)問(wèn)老師需要先匯總上傳后在發(fā)票作廢嗎?要如何作廢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票可以跨年用嗎?比如去年發(fā)生的費(fèi)用,去年開(kāi)具了發(fā)票,但是報(bào)銷(xiāo)人員今年才拿過(guò)來(lái)報(bào)賬,可以做為今年的費(fèi)用做賬嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,去年11月的收入發(fā)票,今年4月份作廢重開(kāi)了,錢(qián)在重開(kāi)發(fā)票后對(duì)方才支付的,我這賬要怎么做?還沒(méi)有匯算清繳
公司去年7月開(kāi)的發(fā)票已申報(bào),因稅控設(shè)備已注銷(xiāo),去年開(kāi)的發(fā)票去稅務(wù)局作廢并重新代開(kāi)需要交納什么費(fèi)用?
請(qǐng)問(wèn)老師去年的發(fā)票客戶(hù)未抵扣需要作廢重開(kāi),是如何操作?需要開(kāi)紅字信息表嗎?
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,稅都是按照無(wú)票收入早就報(bào)掉了
老師我們公司是一般納稅人,問(wèn)一下老師專(zhuān)票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣(mài)房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開(kāi)票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開(kāi)票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話(huà)費(fèi)的活動(dòng)。話(huà)費(fèi)是我們先墊付給客戶(hù)那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒(méi)有這么多錢(qián),只有過(guò)橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來(lái),有沒(méi)有什么辦法可以處理呀,還是我想問(wèn)一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問(wèn)題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問(wèn)題嗎,我們老板說(shuō)的,你是會(huì)計(jì),你是專(zhuān)業(yè)的,你來(lái)想辦法,搞得我都無(wú)語(yǔ)了
我去年沒(méi)有掛帳也可以用?不是說(shuō)跨年發(fā)票不能用嗎?
小金額不影響的,大額金額通過(guò)以前年度損益調(diào)整
怎么調(diào)整哦?大金額都
借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款
如果不做調(diào)整。把發(fā)票作廢重開(kāi)可以嗎?
是的,可以的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
好的。謝謝老師
不客氣,很高興幫你