你好重開(kāi)不交稅的呢??
老師!你好,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在有個(gè)客戶2017年的稅3%發(fā)票,說(shuō)沒(méi)有備注信息,現(xiàn)在要作廢重新開(kāi),我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)票作廢重新開(kāi),能開(kāi)么?怎樣去操作,我們這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)的有1%的稅票了,能開(kāi)么?怎樣做
公司7月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,今年出納去稅局增量發(fā)票核定了新的稅種租賃業(yè)務(wù),然后把租賃業(yè)務(wù)票增量在了7月份,準(zhǔn)備8月份開(kāi)租賃發(fā)票。那本月需要就7月份的稅費(fèi)重新報(bào)嗎
你好老師!我6月去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票但是發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)少了所以當(dāng)月作廢了(稅款已經(jīng)扣了)后來(lái)重開(kāi)稅務(wù)上不讓代開(kāi)要自行購(gòu)票開(kāi)具我也開(kāi)了,已扣的稅費(fèi)讓我月初申報(bào)完去退稅,但是我月初申報(bào)時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額顯示的是一個(gè)差額,是不是表示我不需要去退稅了
公司去年7月開(kāi)的發(fā)票已申報(bào),因稅控設(shè)備已注銷,去年開(kāi)的發(fā)票去稅務(wù)局作廢并重新代開(kāi)需要交納什么費(fèi)用?
老師,我是購(gòu)買方,去年的一張?jiān)鲋刀悓I(yè)發(fā)票因?yàn)橥硕惷Q錯(cuò)誤所以需要銷售方作廢重開(kāi),現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)重開(kāi)了,對(duì)方要求我把去年的那張發(fā)票寄還給他們,但是我這邊已經(jīng)做賬并裝訂了,我需要怎么做?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
年利潤(rùn)小于300萬(wàn)所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷售(豬肉)利潤(rùn)率會(huì)達(dá)到多少
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
收到開(kāi)票日期超過(guò)一年的發(fā)票對(duì)企業(yè)有什么影響呢?
你好 正常入賬就可以的??