您好 研發(fā)人員報銷的招待費計入管理費用科目就好了

2025年10月27號,今天個稅新增的人員信息采集,任職受雇從業(yè)日期也是今天,需要報個稅嗎,9月個稅已經(jīng)申報完了 如果需要報,不想給該人報9月個稅的話,怎么操作?
老師,我們公司是一人有限公司,實收資本是一百萬實繳到位的,截止九月底賬上未分配是負(fù)的十萬多,所有者權(quán)益是97萬,現(xiàn)在想把自然人持股的百分之六十七轉(zhuǎn)給企業(yè)法人,可以嗎
老師您好,我們是總公司,今年跨區(qū)域成了了分公司,所得稅第三季度匯總申報怎么操作呢,是自己相加收入成本利潤,填報總表嗎
老師由于發(fā)票作廢造成留抵稅額的賬務(wù)處理
老師,申報企稅,提示個人所得稅申報的是0,這是怎么回事,我有申報所得稅,我填報的是個稅申報數(shù)+單位交的社保費+福利費
老師您好,施工行業(yè)掛靠別人紙質(zhì),如果項目用的材料占比比較大,人工少,按項目材料用量,我們給質(zhì)資方提供專票進(jìn)項會比質(zhì)資方實際要求超出很多,這個有什么更好的辦法有利于我們公司嗎,希望老師給個建議,謝謝
建筑公司退去年企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,*非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 *非金屬礦物制品*C30混凝土 *非金屬礦物制品*植草磚 請問這些品名要不要申報印花稅,如果要,請問放哪個子目?
我們收到個體戶開來的發(fā)票,可是對方公司注銷了?,F(xiàn)在賬還沒有銷賬,怎么處理啊
10月份申報完第三季度的稅,是從什么時候開始才變成一般納稅人的?10月份收到的專票還能抵扣嗎
那之前兩年的研發(fā)人員報銷的業(yè)務(wù)招待費都記在研發(fā)支出了,需要調(diào)整嗎?是確實不能記到研發(fā)支出,還是記到哪邊都可以?
計入研發(fā)支出 匯算清繳的時候怎么處理的?有沒有納稅調(diào)整
匯算清繳還沒報呢,正填這項呢,所以問問。所以1、財務(wù)賬面需要把之前記到研發(fā)支出的調(diào)到管理費用嗎?2、匯算清繳的時候研發(fā)支出里面的招待費用寫嗎?
您說的前兩年啊 前兩年匯算清繳沒有做嗎? 1、財務(wù)賬面需要把之前記到研發(fā)支出的調(diào)到管理費用 調(diào)整后就不在研發(fā)支出里面了啊
對,22年做了匯算清繳。23年的現(xiàn)在正做,但是財務(wù)賬面調(diào)整也是調(diào)在24年5月,那這23年匯算清繳,這個金額怎么填?。恐惶罟芾碣M用的嗎
那您賬上不做調(diào)整 匯算清繳的時候調(diào)整填寫就好了 因為研發(fā)費用跟管理費用都影響損益?
好的老師。那研發(fā)支出具體包含什么啊?研發(fā)人員報銷的交通費招待費差旅費這些不記在研發(fā)支出嗎
一、企業(yè)研發(fā)費用(即原“技術(shù)開發(fā)費”),指企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)、材料、工藝、標(biāo)準(zhǔn)的研究、開發(fā)過程中發(fā)生的各項費用,包括: ?。ㄒ唬┭邪l(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費用。 (二)企業(yè)在職研發(fā)人員的工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼、社會保險費、住房公積金等人工費用以及外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費用。 ?。ㄈ┯糜谘邪l(fā)活動的儀器、設(shè)備、房屋等固定資產(chǎn)的折舊費或租賃費以及相關(guān)固定資產(chǎn)的運行維護(hù)、維修等費用。 ?。ㄋ模┯糜谘邪l(fā)活動的軟件、專利權(quán)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的攤銷費用。 ?。ㄎ澹┯糜谥虚g試驗和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費,設(shè)備調(diào)整及檢驗費,樣品、樣機(jī)及一般測試手段購置費,試制產(chǎn)品的檢驗費等。 ?。┭邪l(fā)成果的論證、評審、驗收、評估以及知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費等費用。 ?。ㄆ撸┩ㄟ^外包、合作研發(fā)等方式,委托其他單位、個人或者與之合作進(jìn)行研發(fā)而支付的費用。 ?。ò耍┡c研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用,包括技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、會議費、差旅費、辦公費、外事費、研發(fā)人員培訓(xùn)費、培養(yǎng)費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費用等。
那么除此之外不能像管理費用一樣自己添加二級明細(xì)交通費這些嗎?
二級科目可以自己設(shè)置 的哈 二級科目根據(jù)自己單位情況自行添加設(shè)置
那為什么研發(fā)人員發(fā)生的招待費不能設(shè)置到這里面呢?
您設(shè)置在里面 匯算清繳的時候還要調(diào)整出來 不能全額扣除 也不能加計扣除啊 沒必要啊?
哦好的 那明白了 謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!