價(jià)稅分離的計(jì)算方式 不含稅=含稅價(jià)/(1%2B稅率) 稅金=不含稅*稅率
甲方開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票金額:價(jià)稅合計(jì)為69880元(稅率:9%),乙方所提供的發(fā)票:提供了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分別為:價(jià)稅合計(jì)33000元(稅率1%)、價(jià)稅合計(jì)31000元(稅率13%)。請(qǐng)問(wèn)我需要給乙方付多少款?
光明公司增值稅一般納稅人:(1)9月將自產(chǎn)的冰箱出口到法國(guó),離岸價(jià)FOB220萬(wàn)元,關(guān)稅稅率10%,貨款已收到。(2)9月從美國(guó)進(jìn)口一批煙絲,離岸價(jià)FOB180萬(wàn)元,境外運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元,境外保險(xiǎn)費(fèi)4萬(wàn)元,另付外商包裝費(fèi)6萬(wàn)元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:分別計(jì)算應(yīng)納的關(guān)稅稅額。
光明公司增值稅一般納稅人:(1)9月將自產(chǎn)的冰箱出口到法國(guó),離岸價(jià)FOB220萬(wàn)元,關(guān)稅稅率10%,貨款已收到。(2)9月從美國(guó)進(jìn)口一批煙絲,離岸價(jià)FOB180萬(wàn)元,境外運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元,境外保險(xiǎn)費(fèi)4萬(wàn)元,另付外商包裝費(fèi)6萬(wàn)元。進(jìn)貨費(fèi)用已付。關(guān)稅率30%。要求:分別計(jì)算應(yīng)納的關(guān)稅稅額。
某公司2021年5月銷售自產(chǎn)糧食白酒20噸,單價(jià)7000元,價(jià)款140000元,全部款項(xiàng)已收到。糧食白酒的成本為100000元。糧食白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;增值稅稅率13%。應(yīng)該是讓寫(xiě)分錄的,麻煩金額也寫(xiě)下
你好老師,小規(guī)模納稅人收到包車費(fèi)51500元,稅率3%,應(yīng)交增值稅1500對(duì)嗎?我做是價(jià)稅分離,需要價(jià)稅分離嗎。謝謝
老師想去高新企業(yè)上班?對(duì)高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購(gòu)一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷售費(fèi)用,還是先入材料,然后領(lǐng)多少轉(zhuǎn)多少銷售費(fèi)用
學(xué)霸導(dǎo)師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務(wù)資本成本。不是讓未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應(yīng)該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
老師,我們計(jì)提7月的工資8月發(fā)放,也在8月申報(bào)個(gè)稅,這樣對(duì)嗎
折舊年限是按照稅法規(guī)定還是按照會(huì)計(jì)規(guī)定?
老師,請(qǐng)問(wèn)房土兩稅是幾月份申報(bào)了?
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問(wèn)是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來(lái)票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
您看我計(jì)算的這個(gè)合適嗎?
就是按我寫(xiě)的公式計(jì)算就沒(méi)錯(cuò)
稅額=488854.13/(1+13%)*13% 價(jià)款432614.27元 稅額=56239.85元 老師是這樣嗎?
是的,就是那樣計(jì)算的