你好!這個計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費
老師,我們是電商公司,借用了別人的抖音店鋪做了一次直播,然后直播收入對方扣除傭金后打給我司,對方只是代收代付,不應(yīng)該全額都確認收入吧? 他打給我司的款項應(yīng)該做其他應(yīng)付款吧?可是他說問了稅管員,不可以借用店鋪別公司的賬號,他們需要全額確認收入,我們還得開發(fā)票給他,這對嗎?
老師,別人幫我們做SEO網(wǎng)站優(yōu)化費用8000元,計入銷售費用二級科目什么費用呢
公司是做抖音直播銷售的,購買的相機鏡頭幾千上萬的計入固定資產(chǎn)科目,那購買的直播用三角架,閃光燈 麥克風(fēng)等幾百塊的東西可以直接計入銷售費用嗎,二級明細科目分別怎么寫
鄒老師,請問下我們公司請第三方運營公司的抖音號和京東自營店鋪,她們按銷售額計算服務(wù)費,這種費用入到銷售費用的二級科目是哪個科目,匯繳的時候入什么科目,另外天貓平臺開的平臺費用是入哪個科目
別人幫忙直播帶貨開的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*運營服務(wù),這個做到銷售費用,二級科目做什么啊
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
這個匯算清繳的時候超過15%的部分需要調(diào)出來嗎?
你好!是的,就是這樣
老師,這個為什么要計入宣傳費呢?找別人直播除了付直播費用還要按照銷售額付傭金
你好因為你這個本身是嗯相當(dāng)于是打廣告一樣啊。 或者你進入促銷服務(wù)費也行。
我如果放到促銷服務(wù)費的話,是不是能夠全額扣除?
你好,是的,有發(fā)票的話一般沒什么問題。
但是如果我計入到廣宣費里面的話,就不能全額扣除了,所欲到底是計入哪個科目呢
你好,這個實操中本身沒有固定的呀。企業(yè)自己可以決定 或者你如果自己覺得確定不了,你可以問管理員看他的要求